MD-Sachwertpartner GmbHLiquidiert

24340 Eckernförde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 21562 KI
Vorher
TRANSKURIER GmbH
Eingetragen
11.11.2002
Branche
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteSonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Finanzdienstleistungen, Tätigkeit von Geschäften im Sinne des § 34 c, d und f GewO, Tätigkeit als Immobilienmakler, Hausverwaltung, Hausmeisterservice

Historie

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Management

NameRolle
Mario Schiemann
seit 28.2.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MD-Sachwertpartner GmbH (vormals: TRANSKURIER GmbH)

Magdeburg (vormals: Queis)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 8.168,26 116,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116,51 116,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.051,75 0,00
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 643,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.168,26 760,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 3.008,88 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 25.643,49 63.489,15
III. Jahresüberschuss 3.652,37 37.845,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 643,49
B. Rückstellungen 3.914,57 380,00
C. Verbindlichkeiten 1.244,81 380,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.244,81 380,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.168,26 760,00

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Die Bilanz ist in Kontoform erstellt. Die Gliederung der Bilanz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Es gibt keine Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit zum Vorjahr.


Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist keine Gegenstände aus.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, sind nicht bilanziert.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet:


Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, ist der höhere Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen sind nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Dabei sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste berücksichtigt.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Forderung bei denen ein Verlust zu erwarten ist, wurden am Bilanzstichtag auf das Konto Einzelwertberichtigungen bei Forderungen mit der zu erwartenden Ausfallsumme umgebucht.
Das EWB Konto stellt die kalkulierte Abschreibung auf die Forderungen dar


Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von
1.244,81 Euro (VJ 380,00 Euro)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre beträgt 0,00 Euro (Vj. 0,00 Euro)
Gegenüber Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten 714,81 Euro.


Sonstige Angaben

Bilanz und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Dr. Klaus Wegener

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde in der vorliegenden Form am 31.08.2012 festgestellt.


Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt. Der Jahresüberschuss beträgt 3.652,37 Euro. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2012 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Halle, den 31. Dezember 2012

Der Geschäftsführer:



gez.: Dr. Klaus Wegener

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