Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 728585
Eingetragen
21.1.2009
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Sparte 1: Dienstleistungen: Marketingberatung und Kommunikationsberatung. Sparte 2: Die Erstellung von Druckerzeugnissen, insbesondere Prospekten, Werbeunterlagen, Plakaten, Verpackungen, Verpackungsgestaltung, Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, graphische Darstellungen, Fotographien. Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere Werbung, Marketing, Absatzförderung, Marktforschung und -analyse, Unternehmens- und Organisationsberatung, Erstellung von Werbemitteln und Produktpräsentationen zu Werbezwecken, Auftragsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeiten für Dritte (public relation), Verkaufsförderung für Dritte (sales promotion), Entwurf und Verbreitung von Werbeanzeigen, Entwurf von Werbemitteln, insbesondere Werbetexten, Werbegrafiken und Marken. Sparte 3: Entwicklung und Design von EDV-Programmen, insbesondere für Internet-Applikationen und Multimedia-Präsentationen, Entwicklung von Design, Produktdesign, Durchführung und Vermittlung von Waren, Druckarbeiten und fotographischen Arbeiten; Fotographieren; Dienstleistung von Industrie- und Werbedesignern, Produktionern, Grafikern und Werbetextern.

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Unger
seit 19.2.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Stephan Unger
Goethestraße 5, 72127 Kusterdingen
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

group one GmbH

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 28.02.2013

Bilanz

Aktiva

  28.2.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 29.660,00 32.122,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 250,00 282,00
II. Sachanlagen 29.410,00 31.840,00
B. Umlaufvermögen 26.244,93 32.344,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.129,88 11.000,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.650,00 3.650,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.115,05 21.343,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.904,93 64.466,67

Passiva

   
  28.2.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 38.475,81 41.751,01
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.751,01 15.496,81
III. Jahresfehlbetrag 3.275,20 -1.254,20
B. Rückstellungen 1.877,36 2.972,36
C. Verbindlichkeiten 15.551,76 19.743,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.551,76 19.743,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.904,93 64.466,67

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 28.02.2013 der group one GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung werden nicht mehr auf der Basis der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), da der Geschäftsführer zum 28.02.2013 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen hat und die Gesellschaft zur Liquidation angemeldet hat. Seit dem 01.03.2013 führt die Gesellschaft den Zusatz "i.L:".Ergänzend zu den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes anzuwenden.

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Rückstellungen wurden im Rahmen der handelsrechtlichen Vorschriften gebildet.

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Grundbesitz, sie arbeitet in gemieteten Räumen.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres setzen sich aus der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres zusammen. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsvorschriften wurden grundsätzlich beibehalten.

Ungewöhnliche Bewertungswahlrechte wurden im Berichtsjahr nicht ausgeübt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich werden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert worden sind.

Einzelne Positionen werden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Es existieren keinerlei Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, die zu bewerten wären.

Die fertigen Arbeiten werden, sofern erforderlich, mit den notwendigen Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Gegenüber dem Gesellschafter Stephan Unger besteht eine Forderung in Höhe von 691,85 Euro.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist als Anlage beigefügt ist.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die Jahresabschlusskosten gebildet. Bei den sonstigen Rückstellung und den Steuerrückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit Ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Angaben zu den sonstigen Verbindlichkeiten:

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 195,30 Euro. Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

IV. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war Herr Stephan Unger bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.275,20 Euro wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 16.751,01 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.09.2014 festgestellt.

 

Stephan Unger

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 28.2.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.985,01 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.09.2014 festgestellt.

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