Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 24214
Eingetragen
16.4.2003
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Der Einkauf und Vertrieb von Wohnaccessoires, Möbeln, Interieurdesign sowie von Waren des gehobenen Wohnbedarfs.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

O Living GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6.164,00

10.894,00

II. Sachanlagen

53.317,06

46.233,46

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

403.477,98

277.257,44

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

147.919,42

227.523,69

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.613,26

1.079,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten

37.584,77

23.440,94

Summe Aktiva

652.076,49

586.428,67



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

40.200,00

40.200,00

II. Kapitalrücklage

186.381,44

146.381,44

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-421.121,45

-395.301,46

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-230.792,55

-25.819,99

B. Rückstellungen

25.025,00

13.764,00

C. Verbindlichkeiten

1.052.384,05

807.204,68

Summe Passiva

652.076,49

586.428,67

ANHANG

O Living GmbH , Gelsenkirchen

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der O Living GmbH wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Going-Concern Gesichtspunkten sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Für Transaktionen in Fremdwährung wurde der monatliche Umsatzsteuerumrechnungskurs zu Grunde gelegt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt gem. § 268 Abs. 1 HBG unter Berücksichtigung der teilweisen bzw. vollen Ergebnisverwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich - abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen Anpassungen durch das BilMoG - gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Vorjahreswerte wurden an die geänderten Bilanzierungs- und Bewertungs- methoden nicht angepasst.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungs- dauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von über € 150,00 und bis € 1.000,00, die in den Geschäftsjahren 2008 und 2014 angeschafft wurden, wurden in einen Sammelposten eingestellt, der einheitlich über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips gemäß § 253 Abs. 3 HBG bewertet. Beim Warenbestand wurden Risiken wegen mangelnder Verwertbarkeit durch ausreichende Wertberichtigungen abgedeckt.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nominal- betrag. Bei zweifelhaften Forderungen wurden die erkennbaren Risiken durch Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abge- schrieben. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe der Ausgaben des Berichtszeitraumes angesetzt, soweit diese Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Posten des Eigenkapitals sind zu Nennwerten angesetzt.

Die übrigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages abgesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelangaben zur Bilanz

Eigenkapital

Der Ausweis umfasst das gezeichnete Kapital sowie die Verlustvorträge der Berichtsgesellschaft.

Verbindlichkeiten

Gesamt

Restlaufzeit

Besicherung

bis 1 Jahr

über 5 Jahre

1.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

608.356,91

608.356,91

Keine

2.

Sonstige Verbindlichkeiten

444.027,14

444.027,14

keine

1.052.384,05

1.052.384,05

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer)

Im Jahre 2014 waren durchschnittlich

3 gewerbliche Arbeitnehmer (Vollzeit)

2 Angestellte (Vollzeit)

1 Angestellte (Teilzeit)

1 geringfügig Beschäftigte (€ 450 p.m.)

beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer vom 01.01. - 26.06.2014 war

Herr Erwin Geerdink, AV Delden, Niederlande

Geschäftsführer ab dem 27.06.2014 war

Herr Cornelius Podt, MP Duiven, Niederlande

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird aufgrund der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gelsenkirchen, im Juni 2015

- Geschäftsführung -

 

Gelsenkirchen, den 18. September 2015

gez. Cornelis Podt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.09.2015

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