Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 173090
Vorher
ATTC Europe Services Ltd.
Eingetragen
9.4.2008
Branche
FlugschulenAufstiegsfortbildung, Schulen der beruflichen FortbildungLuftsicherheitsdienste
Gegenstand
Berufsvorbereitungsseminare für Piloten und Fluglotsen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ATTCCOM Ltd.

(vormals: ATTC Europe Services Ltd.)

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 12.647,00 20.660,00
I. Sachanlagen 12.647,00 20.660,00
B. Umlaufvermögen 416.840,52 370.024,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 411.809,31 362.586,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.031,21 7.437,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.116,91 1.579,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 430.604,43 392.263,34

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 320.763,68 303.506,64
I. gezeichnetes Kapital 113,00 113,00
II. Gewinnvortrag 303.393,64 228.488,41
III. Jahresüberschuss 17.257,04 74.905,23
B. Rückstellungen 15.300,00 21.800,00
C. Verbindlichkeiten 94.540,75 66.956,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 430.604,43 392.263,34

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ATTCcom Ltd. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeführt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB folgende Besonderheiten:

Ausweis der nach § 265 (7) Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in der Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Anpassungen erfolgten nur aufgrund der Anwendung des BilMoG.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.3.1 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagevermögen zu entnehmen.

3.3.2 Betrag der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 16.106,78 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: 32.632,07 €

Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben: 45.801,90 €

Sonstige Verbindlichkeiten: 0,00 €

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 84.839,20 €)

(davon mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre: 0,00 €)

3.3.3 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 17.257,04 €

Auf neue Rechnung werden 17.257,04 € vorgetragen.

3.3.4 Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurde die Gesellschaft durch die einzelvertretungsberechtigte Gesellschafter-Geschäftsführerin

Silke Müller, Kauffrau,

vertreten.

Der Jahresabschluss wurde mit gleichem Inhalt und in gleicher Form auch im Companies House in England unter der Registernummer 6441480 offengelegt.

 

Oberhaching, im September 2013

Silke Müller, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2013 festgestellt.

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