Schenck
Vertriebs GmbH
Karlsruhe
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2,50 |
4.503,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
2,50 |
4.503,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
23.164,74 |
28.903,43 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
17.276,70 |
17.250,89 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.888,04 |
11.652,54 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
334,66 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
23.501,90 |
33.406,43 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
21.922,58 |
31.821,38 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
102.300,00 |
102.300,00 |
| II.
Bilanzverlust |
80.377,42 |
70.478,62 |
| B.
Rückstellungen |
1.375,55 |
1.375,55 |
| C.
Verbindlichkeiten |
203,77 |
209,50 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
203,77 |
209,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
23.501,90 |
33.406,43 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Schenck Vertriebs GmbH,
Karlsruhe wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes anzuwenden.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Ausleihungen
|
0,00
|
Forderungen
|
14.754,27
|
Verbindlichkeiten
|
0,00
|
Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die
dem Geschäftsführer zuzurechnen sind.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt Euro 0,00.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Erich Schenck, Diplom-Ingenieur geführt.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Forderungen aus einem Verrechnungskonto
gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer
werden mit zwei Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz der Bundesbank verzinst. Wegen der Salden
wird auf die Angaben zu den Gesellschaftern verwiesen.
Unterschrift der Geschäftsführung
Karlsruhe, den 28. September 2012
gez. Erich Schenck, Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2012 festgestellt.
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