RehaTronic GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 75093
Eingetragen
6.4.2000
Branche
Herstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Entwicklung, Anfertigung und der Vertrieb von elektronischen und mechanischen Hilfsgeräten für Behinderte im Kfz-Bereich (und in anderen Bereichen, soweit nicht erlaubnispflichtig).

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

RehaTronic GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 8.680,17 8.680,17
B. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
C. Umlaufvermögen 4.789,30 4.536,11
I. Vorräte 1.309,73 1.681,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89,85 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.389,72 2.854,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.470,47 13.217,28

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 13.470,47 13.213,61
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 11.786,39 6.796,62
III. Jahresüberschuss 256,86 -4.989,77
B. Verbindlichkeiten 0,00 3,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.470,47 13.217,28

Anhang zum Geschäftsjahr 2007



RehaTronic GmbH, Hamburg

 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
Der Jahresabschluss der RehaTronic GmbH für das Geschäftsjahr 2007 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2006 wurden unverändert übernommen.

 
Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

 
Es wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

 
Im Anhang wird von den Erleichterungen gem. § 288 HGB Gebrauch gemacht.

 
II. Erläuterungen zur Bilanz

 
Allgemeine Angaben

 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. der §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.

 
2. Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden - gegenüber dem Vorjahr unveränderten - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen - angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

 
Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gem. § 264 Abs. 2 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gem. § 252 Abs.1 HGB wurden beachtet.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

 
Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
3. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit wurde eingehalten.

 
4. Gesetzlicher Vertreter

 
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2006 laut Handelsregister Herr Thomas Meyer und Herr Detlev Muhl.
 
5. Ergebnisverwendung
 


 
EUR
Verlustvortrag zum 01.Januar 2007 - 11.786,39
Jahresüberschuss 2007 256,86
Bilanzverlust zum 31. Dezember 2007 -11.529,53


 
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 256,86 auf neue Rechnung vorzutragen.

  
Hamburg, im September 2008

 
 

Thomas Meyer Detlev Muhl

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3,67 EUR.

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