Klauser
GmbH
Bergen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.654,00 |
593,00 |
| I.
Sachanlagen |
1.654,00 |
593,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
11.576,64 |
33.350,41 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
9.111,42 |
30.894,12 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.465,22 |
2.456,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
59,00 |
295,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
86.008,79 |
69.377,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
99.298,43 |
103.615,80 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Bilanzverlust |
111.573,38 |
94.941,98 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
86.008,79 |
69.377,39 |
| B.
Rückstellungen |
1.500,00 |
1.605,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
97.798,43 |
102.010,80 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
95.798,43 |
100.010,80 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
99.298,43 |
103.615,80 |
Anhang
I. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und
Ausweismethoden
Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Klauser
GmbH erfolgt nach den Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
ANLAGEVERMÖGEN
Das
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und, soweit es abnutzbar ist, unter
Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen
angesetzt.
UMLAUFVERMÖGEN
a) Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Andere Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem
Nennbetrag oder mit dem am Stichtag beizulegenden
niedrigeren Wert angesetzt.
b) Flüssige Mittel
Die
flüssigen Mittel werden zum Nominalwert
bilanziert.
RÜCKSTELLUNGEN
a) Sonstige Rückstellungen
Die übrigen sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.
Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden
berücksichtigt. Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem
fristenkongruenten Marktzinssatz abgezinst. Es werden die
von der Deutschen Bundesbank ermittelten Zinssätze
herangezogen.
Erträge und Aufwendungen aus der Ab- bzw.
Aufzinsung von Rückstellungen werden in der Gewinn-
und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "sonstige
Zinsen und ähnliche Erträge" bzw. "Zinsen und
ähnliche Aufwendungen" erfasst.
II. Erläuterungen zur Bilanz
ANLAGEVERMÖGEN
Die Entwicklung des Anlagevermögens im
Geschäftsjahr 2013 ist in der Anlage zum Anhang
dargestellt.
UMLAUFVERMÖGEN
Die
Forderungen gegenüber Gesellschafter / gegen
verbundene Unternehmen / Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht setzen sich im
Wesentlichen aus Forderungen gegen die Gesellschafterin Dr.
Klauser Gertraud in Höhe von 6.640,00 € Darlehen
und 1.266,32 € Zinsen zusammen.
Der Gesellschafter Mathias Krause schied zum
30.06.2013 aus der Gesellschaft aus. Die Forderungen
betrugen 18.572,63 € Darlehen und 3.577,68 €
Zinsen und wurden einzelwertberichtigt.
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Die
sonstigen Vermögensgegenstände betragen
1.205,10 €. Hierin enthalten sind Forderungen mit
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von
0,00 €.
Sie teilen sich wie folgt auf:
WEG Dorfplatz; Nz 2013 221,40 €
Klauser BHG; Mietverw. 05-12/2013 952,00 €
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar
31,70 €
1.205,10 €
FLÜSSIGE MITTEL
Die liquiden Mittel umfassen Kassenbestände und
Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 2.465,22
€.
RÜCKSTELLUNGEN
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
VERBINDLICHKEITEN
Die
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern /
verbundenen Unternehmen / Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht, besteht aus dem
Darlehen von Frau Klauser Gertraud in Höhe von
93.605,99 €.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
93.605,99 € (Vorjahr: 97.349,70 €).
III. Sonstige Angaben
Ausschüttungssperre
Im Geschäftsjahr existieren keine
ausschüttungsgesperrten Teile des Jahresergebnisses
oder der Rücklagen.
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
Dr. Gertraud Klauser
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.08.2014 festgestellt.
Bergen, den 19.08.2014 gez. Dr. Gertraud
Klauser
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