VWW Veranda GmbHLiquidiert

99427 Weimar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 500287
Eingetragen
19.5.2006
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von MetallkonstruktionenGroßhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke a. n. g.
Gegenstand
Vertrieb, Herstellung, Lieferung, Montage sowie Handel von Metallkonstruktionen, Wintergärten, Terrassendächern, Bauelementen, vorgefertigten Bauelementen sowie sämtlichen Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Meersteiner
seit 24.10.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 4 angezeigt

Zeitz
7.500 €
28.57%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VWW Veranda GmbH

Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 121.006,00 111.889,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.945,00 38.895,00
II. Sachanlagen 99.061,00 72.994,00
B. Umlaufvermögen 946.556,52 1.107.726,48
I. Vorräte 724.284,10 769.589,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.625,12 239.802,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 680,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.647,30 98.334,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.634,29 7.968,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.078.196,81 1.227.583,49

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 25.845,42 66.235,71
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 20.317,38 20.317,38
III. Gewinnvortrag 15.918,33 23.380,71
IV. Jahresfehlbetrag 40.390,29 7.462,38
B. Rückstellungen 41.670,00 32.644,00
C. Verbindlichkeiten 1.010.681,39 1.128.703,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 920.875,28 1.096.741,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.078.196,81 1.227.583,49

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Firma VWW Veranda GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs.1 HGB. Von den größen-abhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde im Anhang Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände, soweit entgeltlich erworben, sind zu Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen angesetzt. Abschreibungen wurden in Höhe von
32.458,51 € (Vorjahr: 21.545,00 €) vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen ergeben sich aus der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode. Die Abschreibungen betragen 18.548,00 € (Vorjahr: 25.547,89 €).

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu An­schaf­fungs-kosten.Die unfertigen Leistungen wurden zu Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten die Einzelkosten sowie die notwendigen Gemeinkosten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Flüssige Mittel wurden mit den Nominalwerten angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe des anteiligen Zahlungsbetrages für künftige Abrechnungszeiträume vorgenommen und über die Laufzeit aufgelöst.


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-pflichtungen. Der Wertansatz erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme und wurde
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geschätzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Ansprüchen der Gesellschaft sind Forderungen an Gesellschafter in Höhe von 98,29 € (Vorjahr: 98,29 €) ausgewiesen. Bei sämtlichen Forderungen ist von einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr auszugehen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 36.887,13 € (Vorjahr: 0,00 €) enthalten. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren.

IV. Sonstige Angaben

Ein Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 44.232,03 € (Vorjahr: 13.442,91 €) ist mittels Eigentumsvorbehalt an den erworbenen Gegenständen besichert. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

Angaben über den Anteilsbesitz wurden aufgrund der Schutzklausel nach § 286 Abs.3 HGB nicht gemacht.

Die Geschäftsführung im Geschäftsjahr wurde durch Herrn Uwe Meersteiner (Energie-Elektroniker) realisiert.

    
Leipzig, den 29. August 2013
Uwe Meersteiner     

VWW Veranda GmbH

                 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.887,13 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 64,26 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 64,26 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.09.2013 festgestellt.

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