VHW
Industrievertretungen GmbH
Mauth
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.470,50 |
48.255,50 |
| I.
Sachanlagen |
1.470,50 |
48.255,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
41.001,66 |
140.536,42 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
41.001,66 |
47.205,70 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
93.330,72 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
201,99 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
42.472,16 |
188.993,91 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
33.918,70 |
59.966,96 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,01 |
25.000,01 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,01 |
12.500,01 |
| II.
Bilanzgewinn |
21.418,69 |
47.466,95 |
| B.
Rückstellungen |
2.200,00 |
4.094,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
6.353,46 |
124.932,95 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
42.472,16 |
188.993,91 |
Anhang
Der Jahresabschluss der VHW Industrievertretungen
GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs-
und
Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Sämtliche zum Bilanzstichtag existierenden
Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Alle Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 weisen eine
Restlaufzeit von unter einem Jahr aus.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Gewinnvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser
Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein
Gewinnvortrag von Euro 47.466,95 einbezogen.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Die Gesellschafter schlagen vor, den Gewinn auf neue
Rechnung vorzutragen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Gesellschaft durch den
einzelvertretungsberechtigten
Geschäftsführer:
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Volkmar Wilhelm
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vertreten.
Unterschleißheim, den 30. Juni 2012
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Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.
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