CDK Bau-Projekt GmbHLiquidiert

04828 Bennewitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 24131
Eingetragen
9.6.2008
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Ausführung von Bauleistungen (Ausführung von Innen- und Außenputzarbeiten, Maurerund Betonbauarbeiten).

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Kind
seit 30.7.2012
Liquidator
David Kind
seit 30.7.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CDK Bau-Projekt GmbH

Bennewitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 22.191,00 19.997,29
I. Sachanlagen 22.191,00 19.997,29
B. Umlaufvermögen 27.477,31 19.185,17
I. Vorräte 3.406,70 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.197,27 15.140,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.873,34 4.044,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.668,31 39.182,46

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 25.065,27 25.082,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 82,51 -1.661,10
III. Jahresfehlbetrag 17,24 -1.743,61
B. Rückstellungen 1.306,85 1.732,52
C. Verbindlichkeiten 23.296,19 12.367,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.668,31 39.182,46

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CDK Bau-Projekt GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 3.000,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Art der Forderung zum 31.12.2009 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  31.12.2009
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 12,7 12,7 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen 0,0 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 0,0 0,0 0,0
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat 0,0 0,0 0,0
aus ausstehenden Einlagen 0,0 0,0  
eingeforderte Nachschüsse 0,0 0,0  
sonstige Vermögensgegenstände 7,5 4,5 3,0
Summe 20,2 17,2 3,0

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 23.296,19 (Vorjahr: Euro 12.367,43).

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2009 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  31.12.2009
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 12,0 12,0 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 11,3 11,3 0,0 0,0
Summe 23,3 23,3 0,0 0,0

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -17,24.

Auf neue Rechnung werden Euro 65,27 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Christoph Kind ausgeübter Beruf: Stuckateur
Weitere Geschäftsführer: David Kind ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Rechte und Pflichten.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Bennewitz, 27. Dezember 2010

Christoph Kind, Geschäftsführer

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