mySoftIT GmbHLiquidiert

50170 Kerpen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 57810
Vorher
Soft'IT GmbH
Eingetragen
24.5.2006
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Entwicklung und Vertrieb von systemnaher Software zur Sicherung und Optimierung der zentralen Datenverarbeitung (IT) und den damit verbundenen Dienstleistungen sowie IT-Outsourcing.

Historie

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Management

NameRolle
Lothar Papenberg
seit 24.5.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

51.00% identifiziert49.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
51.00%

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
33.33%
S-UBG AG
15.67%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

RZ Net AG
Germany
25.000 €
33.33%
Lothar Papenberg
25.000 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

mySoftIT GmbH

Kerpen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2008 bis zum 31.03.2009

BILANZ



AKTIVA

Stand 31.03.2009
Euro

Vorjahr 31.03.2008
Euro

vor A. Anlagevermögen

1. Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

761.409,44

439.091,52

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

297.606,00

336.226,00

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung

21.437,00

20.304,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferung und Leistung

18.209,39

75.664,70

2. sonstige Vermögensgegenstände

60.561,96

68.530,99

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht

0,00

263.992,47

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

54.906,41

119.541,34

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

5.398,62

2.287,38

Summe Aktiva

1.219.528,82

1.325.638,40



PASSIVA

Stand 31.03.2009
Euro

Vorjahr 31.03.2008
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

75.000,00

75.000,00

II. Kapitalrücklage

235.000,00

235.000,00

III. Verlustvortrag

-91.497,23

-108.097,69

IV. Jahresüberschuss

4.132,21

16.600,46

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

16.025,81

9.841,75

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

365.804,05

14.212,05

2. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00

810.535,50

3. sonstige Verbindlichkeiten

365.063,98

22.546,33

(davon Steuern

4.661,42

4.325,02)

4. Darlehen stiller Geellschafter

250.000,00

250.000,00

Summe Passiva

1.219.528,82

1.325.638,40

ANHANG

A. Allgemeines
Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 HGB.
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2009 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie im Vorjahr das Gesamtkostenverfahren angewandt.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Angaben zur Bilanz
Die Bilanz wurde unter vollständiger Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

1. Aktiva
a) Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes
Die Gesellschaft hat gem. § 269 HGB insbesondere Kosten für Personal, Werbung und Marketing als Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes aktiviert.
Die Gesellschaft ist gem. § 274 a Nr. 5 HGB davon befreit, die Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Einzelnen zu erläutern.

b) Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.
Die Gesellschaft ist gem. § 274 a Nr. 1 HGB davon befreit, die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens in einem Anlagespiegel zu zeigen.

c) Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Allen erkennbaren Risiken wird durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Ermittlung der Pauschalwertberichtigung erfolgt unter Berücksichtigung von Skonti und Zahlungszielen. Bemessungsgrundlage für die Bewertung der Pauschalwertberichtigung sind die zum 31.03.2009 bestehenden Forderungen.

2. Passiva
a) sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen für Jahresabschlusskosten und für Provisionen gebildet.

b) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 Euro.
Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 285 Nr. 1 und 2 HGB ist gem. 288 HGB nicht erforderlich.

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse wurden mit der Lieferung von Software erzielt.

2. Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Sachbezügen.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u.a. Mietzinsen und Mietnebenkosten, Reiseaufwendungen, Pkw-Kosten, Beratungs- und Wartungs- und Verwaltungskosten aus Umlagen.

D. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführung
Herr Lothar Papenberg, Kerpen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stand 31.03.2009
Euro

Vorjahr 31.03.2008
Euro

1. Umsatzerlöse

399.374,64

511.979,29

2. sonstige betriebliche Erträge

17.784,38

8.545,61

3. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für bezogene Waren

-51,98

-134.725,97

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-12.762,54

0,00

4. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

-34.885,35

-67.542,48

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

-6.772,39

-11.874,76

5. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

-154.786,75

-41.034,29

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

-151.344,19

-211.480,32

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2.342,53

4.163,16

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-54.137,15

-40.993,46

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

4.761,20

17.036,78

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00

0,00

11. sonstige Steuern

-628,99

-436,32

12. Jahresüberschuss

4.132,21

16.600,46

 

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