Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 28025
Eingetragen
1.3.2012
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationWärme- und KältehandelIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
die Erbringung von Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Klempnerarbeiten sowie Wartungsarbeiten in diesen Bereichen

Historie

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Management

NameRolle
Patrick Poßner
seit 1.3.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Patrick Poßner
Diebitschweg 32, 04289 Leipzig
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SHK Leipzig GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 2.850,45 3.942,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 720,00 1.338,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 720,00 1.338,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 2.130,45 2.604,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.130,45 2.604,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 16.656,48 17.453,12
I. Vorräte 4.039,90 1.583,60
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 4.039,90 1.583,60
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.551,22 13.892,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.562,06 9.844,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.989,16 4.048,49
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.065,36 1.976,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 200,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 19.506,93 21.595,12

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 14.285,78 9.349,78
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 12.500,00 12.500,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -12.500,00 -12.500,00
2. gezeichnetes Kapital 12.500,00 12.500,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 1.785,78 -3.150,22
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 5.221,15 12.245,34
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41,55 9.864,79
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 5.179,60 2.380,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 19.506,93 21.595,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SHK Leipzig GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich bei dieser Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis Euro 150,-- wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, werden diese angesetzt.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital wird gemäß § 283 HGB mit seinem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag in der angegebenen Höhe.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

Die Darstellung zur Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten werden im Anlagespiegel erläutert.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 0,00.

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von Euro 4.136.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 6.696.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen Euro 0,00.

Die Abschreibungen aufgrund steuerlicher Sondervorschriften betragen Euro 0,00.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von Euro 0,00.

4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 31. März 2014 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 

Leipzig,31.03.2014

gez. Patrick Poßner Geschäftsführer

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