akquinet engineering GmbHLiquidiert

22179 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 109292
Eingetragen
24.4.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für HochbauIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
die Softwareentwicklung, die Softwarearchitektur-Beratung, der Bau und der Vertrieb von Software-Rahmenwerken und Software- Komponenten und alle in diesem Zusammenhang anfallenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

akquinet engineering GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 22.150,00 33.435,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,00 8,00
II. Sachanlagen 22.142,00 33.427,00
B. Umlaufvermögen 1.184.946,45 1.072.345,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.066.741,79 1.028.795,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 118.204,66 43.549,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.638,16 4.524,66
Aktiva 1.211.734,61 1.110.305,24

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 588.892,60 515.179,11
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 538.892,60 465.179,11
davon Gewinnvortrag 65.179,11 61.219,25
B. Rückstellungen 419.919,47 405.946,73
C. Verbindlichkeiten 189.122,54 177.179,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 189.122,54 177.179,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 13.800,00 12.000,00
Passiva 1.211.734,61 1.110.305,24

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: akquinet engineering GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: HRB 109292

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  ausgegangen worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von Euro 1.038.934,79.
Darin enthalten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen bis zu einem Jahr von  Euro 1.111,91 (Vorjahr  Euro 1.772,43 ) und Forderungen aus Lieferung und Leistung gegenüber Gesellschaftern bis zu einem Jahr von Euro 1.037.822,88 (Vorjahr Euro 964.846,75).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von Euro 18.937,08.
Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen bis zu einem Jahr von Euro 3.092,14 (Vorjahr Euro 0,00) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern bis zu einem Jahr von Euro 15.844,94 (Vorjahr Euro 30.831,36).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 189.122,54 Euro (Vorjahr: 177.179,40 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 106.387,26 Euro sonstige finanzielle Verpflichtungen (davon fällig innerhalb eines Jahres Euro 50.271,03).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21,5.

Unterschrift der Geschäftsführung



Hamburg, 28.03.2022
gez. Olaf Lange
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2022 festgestellt.

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