ASB Fahrdienste GmbHLiquidiert

44623 Herne, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 10376
Vorher
ASB Fahrdienste GmbHASB Fahrdienste gGmbH
Eingetragen
20.5.2005
Branche
BeteiligungsgesellschaftenRettungs- und KrankentransportdiensteBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Gegenstand
Planung, Organisation und Durchführung von medizinischen Transporten, Krankentransporten und -fahrten, Personenbeförderung, Kurierdiensten und Logistik. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen, soweit hierfür nicht besondere behördliche Genehmigungen erforderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben, sich an derartigen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu gründen.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Ahrens
seit 11.10.2019
Liquidator
Andreas Reifschneider
seit 11.10.2019
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASB Fahrdienste GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 47.884,00 91.799,00
I. Sachanlagen 47.884,00 91.799,00
B. Umlaufvermögen 241.063,92 272.269,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 236.639,64 271.389,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.424,28 879,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 288.947,92 364.068,31

PASSIVA

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 264.760,18 320.001,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 239.760,18 295.001,67
B. Rückstellungen 10.198,45 15.246,70
C. Verbindlichkeiten 13.489,29 28.569,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 500,00 250,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 288.947,92 364.068,31

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften Wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlag- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen den Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden - sofern ausgewiesen - wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Absetzung unterlagen, und planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten-bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Sie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde ggf. durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrag gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellung beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Okoniewski Albert Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Herne, 30.05.2015

Gez. Albert Okoniewski

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2015 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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