KuK Servicedienste GmbHLiquidiert

91483 Oberscheinfeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 8159
Eingetragen
16.11.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteUnternehmensberatung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind Unternehmensberatung, EDV-Dienstleistungen, Qualitätsmanagement, Ernährungsberatung, Seniorenbetreuung, die Verwaltung von Immobilien sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Dr. Kreuter
seit 8.1.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
KuK Servicedienste GmbHEigenbeteiligung
20.00%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

01309 Dresden, Paul-Gerhardt-Str. 31
7.500 €
30.00%
CH-9424 Rheineck, Strenglenstraße 3
7.500 €
30.00%

Beteiligungen

NameAnteil
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KuK Servicedienste GmbH

Oberscheinfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 562,30
B. Anlagevermögen 134.242,65 138.920,65
I. Sachanlagen 134.242,65 138.920,65
C. Umlaufvermögen 62.745,72 55.606,16
I. Vorräte 27.405,00 44.234,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.842,84 2.623,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 562,30 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.497,88 8.748,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten 696,00 996,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 46.379,84 46.849,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 244.064,21 242.934,66

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 72.414,14 39.300,10
III. Jahresüberschuss 469,71 -33.114,04
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 46.379,84 46.849,55
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 242.564,21 241.434,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 187.531,34 178.256,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 244.064,21 242.934,66

Anhang


Bilanzierungsmethoden

Als Vermögensgegenstände und Schulden wurden nur solche Posten angesetzt, die nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu bilden waren.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  ausgegangen, da ihr keine tatsächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen.

Die Sachanlagen wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Laufzeiten von und Pfandrechte auf Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt € 242.564,21.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen € 50.984,07.

Durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte sind Verbindlichkeiten i.H.v. € 50.984,07 gesichert.

Nutzungs-, Verfügbarkeits- oder Verwertungsbeschränkungen

Nutzungs-, Verfügbarkeits- oder Verwertungsbeschränkungen sind nicht bekannt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und die für die Finanzlage von Bedeutung sind, liegen nicht vor.

Pflichtangaben

Herr Horst Rudolf Michael Wittig ist zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr. HRB 8159 eingetragen.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht.

Anlagespiegel

 
 
Anschaffungs‑  
Zugänge  
 
 
 
Herstellungs‑  
Abgänge  
‑  
 
 
kosten  
 
 
 
 
01.07.2010  
 
 
 
 
EUR  
EUR  
 
I.  
Sachanlagen  
 
 
 
1.  



Grundstücke, grundstücks‑
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
 
 
 
 
 
 
149.842,56  
2.508,40  
2.  
andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung
 
30.989,78  
1.106,33‑  
 
 
Sachanlagen  
180.832,34  
2.508,40  
 
 
 
1.106,33‑  
 
 
180.832,34  
2.508,40  
 
 
 
1.106,33‑  
 
Umbuchungen  
kumulierte  
Abschreibungen  
 
Buchwert  
Buchwert  
 
 
Abschreibungen  
Zuschreibungen  
‑  
 
 
 
 
 
vom 01.07.2010  
 
 
 
 
 
30.06.2011  
bis 30.06.2011  
 
30.06.2011  
30.06.2010  
 
EUR  
EUR  
EUR  
 
EUR  
EUR  
I.  
 
 
 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
22.804,82  
2.844,40  
129.546,14  
129.882,14  
2.  
 
25.186,94  
4.341,00  
4.696,51  
9.038,51  
 
 
47.991,76  
7.185,40  
134.242,65  
138.920,65  
 
 
47.991,76  
7.185,40  
134.242,65  
138.920,65  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.7.2010 - 30.6.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.825,42 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 562,30 EUR.

1.7.2009 - 30.6.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.466,07 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2012 festgestellt.

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