Caravan Center Nord GmbH

Am Oxer 16, 24955 Harrislee, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 3744 FL
Eingetragen
6.6.2005
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Der Handel mit und die Vermietung von Wohnwagenanhängern und Wohnmobilen, die Ausführung von allen Reparatur- und Serviceleistungen an solchen und für solche Fahrzeuge, sowie der Handel mit Zubehör, Ersatzteilen, Reifen und Reifenzubehör und alle diesem Unternehmenszweck dienenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Björn Jensen
seit 19.11.2024
Prokura
Timo Ahrens
seit 15.8.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
PBH NR. 22.503 APSDNK
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

PBH NR. 22.503 APS
Denmark
25.565 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
51.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Caravan Center Nord GmbH

Harrislee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024

Anhang

Caravan Center Nord GmbH

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

II. Arbeitnehmer

C. Ergebnisverwendung

A. Allgemeine Angaben

Die Caravan Center Nord GmbH hat ihren Sitz in Harrislee und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg (Reg.Nr. HRB 3744 FL) eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Pabst Olav Geschäftsführer einzelvertretungsbefugt bis 02.01.2024
Ahrens Timo Geschäftsführer einzelvertretungsbefugt

II. Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 35 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 1.505.743,54
Jahresfehlbetrag EUR 68.926,82
Bilanzgewinn EUR 1.436.816,72

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 1.436.816,72

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

 

Harrislee, den 9. Augst 2024

gez. Timo Ahrens, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses zum 30.06.2024 erfolgte am 9. August 2024.

Bilanz zum 30. Juni 2024

Caravan Center Nord GmbH, Harrislee

AKTIVA

Geschäftsjahr 2024 Vorjahr 2023
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 121.571,00 4.905,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3,00 3,00
2. technische Anlagen und Maschinen 194.716,00 4.942,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.597.586,00 3.792.305,00 1.693.726,51
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 41.803,29 41.803,29
2. Beteiligungen 73.214,70 115.017,99 70.164,16
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.527.292,27 7.534.568,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 240.363,74 193.289,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 618.142,08 211.130,96
3. sonstige Vermögensgegenstände 1.243.738,53 2.102.244,35 749.473,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.522,37 33.395,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 67.598,89 40.292,55
Summe AKTIVA 14.771.551,87 10.577.694,93

PASSIVA

Geschäftsjahr 2024 Vorjahr 2023
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Gewinnvortrag 1.505.743,54 1.330.631,49
IV. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss -68.926,82 1.562.381,31 175.112,05
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 11.636,00 119.604,87
2. sonstige Rückstellungen 32.632,83 44.268,83 96.146,91
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.252.702,28 7.705.666,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 660.917,16 603.373,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.950.000,00 0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 301.282,29 13.164.901,73 421.595,78
- davon aus Steuern (GJ 48.755,02 / VJ 10.628,40)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 0,00 / VJ 359,76)
Summe PASSIVA 14.771.551,87 10.577.694,93

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