Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 93797
Eingetragen
13.8.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Die umfassende Beratung von Unternehmen und Einzelpersonen, schwerpunktmäßig in der Finanzdienstleistungsbranche. Darin eingeschlossen sind die Erstellung von Software sowie der Verkauf und die Bereitstellung der selbst entwickelten wie auch von Drittanbietern angebotenen Software, bzw. von IT-Systemen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

PepperMinds GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Geschäftsjahr
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

4.501,00

2.665,00

1. technische Anlagen und Maschinen

1,00

1,00

2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung

4.500,00


2.664,00



III. Finanzanlagen

63.015,03

60.566,91

1. Wertpapiere des Anlagevermögens

53.711,02

56.129,24

2. sonstige Ausleihungen

9.304,01

4.437,67

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

225.593,13

77.384,98

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

212.678,90

66.360,35

2. sonstige Vermögensgegenstände

12.914,23

11.024,63

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

151.488,72

136.799,07

C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

2.594,83

2.451,76

D. Aktive latente Steuern

875,42

182,86

Summe Aktiva

448.069,13

280.051,58



PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

237.028,33

180.860,23

I. Gezeichnetes Kapital

33.700,00

33.700,00

II. Gewinnvortrag

203.328,33

147.160,23

III. Jahresüberschuss

53.068,84

56.168,10

B. Rückstellungen

38.670,47

3.796,00

1. Steuerrückstellungen

8.655,81

116,00

2. sonstige Rückstellungen

30.014,66

3.680,00

C. Verbindlichkeiten

119.301,49

39.227,25

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

82.697,76

31.052,65

2. sonstige Verbindlichkeiten

36.603,73

8.174,60

Summe Passiva

448.069,13

280.051,58

ANHANG

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§238ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§264ff HGB) aufgestellt worden. Eine eigenständige BilMoG-Eröffnungsbilanz wurde nicht erstellt, da keine abweichenden Wertansätze vorhanden sind. Abweichende Bewertungen und Wertansätze auf Grund des BilMoG sind im Berichtsjahr zu verzeichnen, daher wurde eine eigenständige Steuerbilanz aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von §267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§265 Abs.1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer gem. § 253 Abs. 3 HGB ermittelt. Für die vor dem 1.1.2010 angeschafften Wirtschaftsgüter wird der bisherige Bilanzansatz und die gewählte lineare Abschreibung gem. § 7 Abs. 1 EStG bzw. die Abschreibung gemäß § 7 Abs. 2 EStG fortgeführt. Für das Anlagevermögen wird der Bestandsnachweis anhand einer Anlagenkartei geführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die aktiven latenten Steuern wurden im berichtsjahr auf Grund der unterschiedlichen Bilanzansätze zwischen Handels- und Steuerbilanz und der sich daraus ergebenden anderen Steuerbelastung ermittelt. Gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurde vom wahlrecht der Aktivierung von aktiven latenten Steuern Gebrauch gemacht.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf EUR 6.000 (Vorjahr: EUR 6.000).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für den Beitrag zur Berufsgenossenschaft 2011 und die Kosten zur Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Es liegen keine Verbindlichkeiten vor, die eine Laufzeit von mehr als 1 Jahr haben.

Für die latenten Steuern besteht gemäß § 268 Abs. 8 HGB eine Ausschüttungssperre.

3. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 379,86 € enthalten; in den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine periodenfremden Erträge enthalten.

4. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Zum Alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Dr. Heinz Sorge, Berlin, bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB (Selbstkontrahierungsverbot) befreit.

Berlin, den 5.10.2012

Dr. Heinz Martin Sorge

Gesellschafter/Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.10.2012

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