VAV Autovermietung GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 8593
Eingetragen
17.4.2007
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenSonstige Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
die Autovermietung und der Autohandel.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
A.F.J.M. Vosters B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

A.F.J.M. Vosters B.V.
Netherlands
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VAV Autovermietung GmbH

Kerken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen   34322   20438
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   1925751   2010738
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   146362   85222
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   14525   35505
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   2.120.960   2151903

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25000   25000
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -9172   26401
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   38622   -35573
B. Rückstellungen   2750   2750
C. Verbindlichkeiten   2063760   2133325
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   2120960   2151903

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Anhang enthält die gesetzlich bestimmten Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemäβ § 284 HGB sowie die sonstigen Pflichtangaben gemäβ § 285 HGB.

Der Jahresabschluss wurde gemäβ den handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 ff., 264 ff. HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH Gesetz sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der einzelnen Jahresabschlussposten erfolgte unverändert unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich wie folgt dar:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäβige Abschreibungen, entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer und in der steuerlich zulässigen Höhe, angesetzt.

Die Abschreibungen wurden grundsätzlich wie folgt vorgenommen:

  Nutzungsdauer in Jahren Abschreibungsmethode
Gebäude 10 linear
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 linear

Vorräte

Das Vorratsvermögen wurde im Wege einer Inventur zum Bilanzstichtag aufgenommen.

übrige Vermögensposten

Die Bewertung der Farderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der

Geldbestände erfolgte grundsätzlich zum Nennwert.

Die ausgewiesenen Bankbestände stimmen mit den Kontoauszügen der Kreditinstitute zum Bilanzstichtag überein. Der Kassenbestand ist durch das Kassenbuch nachgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. ANGABEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im beigefügten Anlagespiegel gesondert dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden durch eine Saldenliste bzw. durch eine Offene-Posten-Liste

nachgewiesen.

Angaben zu Restlaufzeiten:

  Restlaufzeit Stand am 31.12.2013
  bis 1 Jahr
über 1 Jahr
Gesamt
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 131.994   131.994
2. Sonstige Vermögensgegenstände 14.368   14.368
davon - aus Steuern      
Gesamt 146.362   146.362

Es bestanden keine Forderungen gegenüber Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

Angaben zu Restlaufzeiten:

  Restlaufzeit Stand am 31.12.2013
  bis 1 Jahr
1-5 Jahre
ab 5 Jahren
Gesamt
1. Erhaltene Anzahlungen 730.921     730.921
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.473     16.473
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 66.410     66.410
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.249.956     1.249.956
davon - aus Steuern 1.720     1.720
Gesamt 2.063.760     2.063.760

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen ausschlieBlich

auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

D. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren

angewendet.

E. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 war Geschäftsführer:

Adrianus F. J. M. Vosters

 

Kerken, 21.04.2015

 

Kerken, den 21. April 2015

Adrianus F.J.M. Vosters

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.04.2015

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