Atvita GmbHLiquidiert

41564 Kaarst, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 13375
Eingetragen
27.4.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Photovoltaikmodulen
Gegenstand
1.Betrieb eines Customer Contact Centers (Call Center), sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Marktforschung, der Absatzförderung (Marketing) sowie im Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im eigenen Namen oder für Dritte. Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus die Erbringung entsprechender Beratungs-, Konzeptions-, Umsetzungs- und Trainingsleistungen. 2. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Produkten, Systemen und Dienstleistungen im eigenen Namen oder für Dritte im Bereich der Solarenergie. Dies umfasst auch die Erbringung entsprechender Beratungs-, Konzeptions-, Umsetzungs- und Trainingsleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Dr. Dirk Andres
seit 14.8.2014
Prokura
Michael Stienen
seit 27.4.2005
Geschäftsführer
Hans Hartwig Mostert
seit 27.4.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Atvita GmbH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 121.653,29 93.139,09
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.730,00 9.254,00
II. Sachanlagen 85.981,00 56.248,00
III. Finanzanlagen 28.942,29 27.637,09
B. Umlaufvermögen 416.640,84 176.328,80
I. Vorräte 176.545,10 142.035,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 238.557,74 31.680,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.538,00 2.613,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.120,60 840,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 47.129,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 541.414,73 317.437,13

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 30.105,42 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 91.197,83 -11.081,16
III. Jahresüberschuss 96.303,25 -83.210,40
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 47.129,24
B. Rückstellungen 88.861,99 6.600,00
C. Verbindlichkeiten 422.447,32 310.837,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 541.414,73 317.437,13

Anhang des Jahresabschlusses auf den 31.12.2012

der ATVITA GmbH

I.

Angaben und Erläuterungen zur Besonderheit der Form, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses Die Gesellschaft wendet auf den Jahresabschluss zum 31.12.2012 die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung an. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 ist nach § 244 HGB in EURO aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt nach § 267 Abs. 1 HGB die Merkmale einer "kleinen Kapitalgesellschaft". Der Anhang wurde nach den Vorschriften der §§ 284 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschaft nimmt die größenklassenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB bei der Aufstellung des Anhangs in Anspruch.

II.

Bewertungs und Bilanzierungsmethoden

Angabe der auf die Posten des Jahresabschlusses angewandten Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Zugänge an Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Auf Zugänge der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände werden die Abschreibungen zeitanteilig ermittelt. Bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 410,00 EURO werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte

Unfertige Leistungen werden auf der Basis von Leistungsprotokollen und Standardkosten bewertet. Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Risken wird durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Liquide Mittel

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach den Bestimmungen des § 250 HGB.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei werden Erfahrungswerte im Wege der sachgerechten Schätzung zugrunde gelegt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aufstellung der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre, sowie der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten Kreditinstituten 24.739,46 EURO
Restlaufzeiten mehr als fünf Jahre  
Verpfändung Depot  
Bürgschaften Gesellschafter  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 EURO
Restlaufzeiten mehr als fünf Jahre  
3. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 EURO
Restlaufzeiten mehr als fünf Jahre  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 116.900,27 EURO
Restlaufzeiten bis zu einem Jahr  
Keine Sicherheiten bestellt  
5. Sonstige Verbindlichkeiten mit bestellten Sicherheiten 221.192,14 EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
Restlaufzeiten bis zu fünf Jahren  
Verpfändung Depot  
Bürgschaften Gesellschafter  

IV.

Zusätzliche Angaben

Angabe des Namens des Geschäftsführers

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Herr Michael Stienen, Mönchengladbach

Herr Hartwig Mostert, Korschenbroich

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2013 festgestellt.

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