Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 151049
Eingetragen
1.7.2013
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungVermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen
Gegenstand
Vermittlung und Erbringung von Logistikdienstleistungen, Entwicklung und Vertrieb von Software für Transportunternehmen sowie mobilen und webbasierten Anwendungen für Transportunternehmen sowie die Vermittlung und Erbringung von transportnahen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (9)

NameAnteil
29.63%
Tosson El Noshokaty
29.63%
B*************** R********* E******** v** D*******************
3.34%

Ungelöste Beteiligungen (2)

Gesellschafter
Beta

11 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 11 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Claudius Consulting GmbH
Germany
8.482 €
28.71%
Waldenfels & Partners Ltd.
United Kingdom
8.482 €
28.71%
Commandante Capital GmbH
Germany
8.482 €
28.71%
B*************** R********* E******** v** D*******************
956 €
3.24%
M** O*****
710 €
2.40%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MyLorry GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
1.7.2013
EUR
A. Anlagevermögen 160.854,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 159.802,00 0,00
II. Sachanlagen 1.052,00 0,00
B. Umlaufvermögen 467.010,24 25.200,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.609,11 8.400,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 8.400,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 424.401,13 16.800,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.746,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 630.610,66 25.200,00

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
1.7.2013
EUR
A. Eigenkapital 463.188,24 25.200,00
I. gezeichnetes Kapital 28.395,00 25.200,00
II. Kapitalrücklage 672.160,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 237.366,76 0,00
B. Rückstellungen 3.170,36 0,00
C. Verbindlichkeiten 164.252,06 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 113.652,06 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 630.610,66 25.200,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung sowie das GmbH-Gesetz mit den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den § 266, 275 HGB und § 42 GmbHG.

Es handelt sich um ein Rumpfwirtschaftsjahr vom 26.06.2013 bis 31.12.2013. Vorjahreswerte sind daher nicht vorhanden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßig nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen für die im Geschäftsjahr 2013 angeschafften Anlagegüter erfolgten pro rata temporis. Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu € 410 werden direkt im Aufwand erfasst.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Für Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind, wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Verbindlichkeitenwerden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Bestandsnachweis der Gesellschaft für das Anlagevermögen wird in Form eines Anlageverzeichnisses geführt, das jährlich fortgeschrieben wird.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßige Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer erfolgte nach der linearen Methode.

Die Zusammenfassung des Anlagevermögens ergibt sich auf dem beigefügten Anlagenspiegel.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde die Bewertungsfreiheit gemäß § 254 HBG i.V.m. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die Kassen- und Bankguthaben wurden zum Nennwert bilanziert. Der Bestand auf dem Bankkonto (Guthaben bei Kreditinstituten) wurde durch entsprechende Kontoauszüge nachgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber den Gesellschafter bestehen Darlehen, welche mit 1 % p.a. verzinst werden.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Maximilian von Waldenfels, Berlin, sowie Herr Benjamin Pochhammer, Berlin, bestellt. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, den 19. August 2014

Maximilian von Waldenfels, Geschäftsführer

Benjamin Pochhammer, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.08.2014 festgestellt.

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