Haarlounge21 e.K.Liquidiert

Bad Schwartau

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRA 4382 HL
Vorher
HD 21 Beauty & More Ltd & Co KGHaarlounge 21 Beauty & More Ltd & Co KGHaarlounge 21 Beauty & More UG (haftungsbeschränkt) & Co KGHaarlounge 21 Beauty & More e.K.
Eingetragen
6.4.2006

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Haarlounge 21 Beauty & More Ltd & Co KG

(vormals: HD 21 Beauty & More Ltd & Co KG)

Bad Schwartau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.365,00 235,00
I. Sachanlagen 21.365,00 235,00
B. Umlaufvermögen 11.962,23 4.248,21
I. Vorräte 9.479,12 1.803,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.510,25 470,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 972,86 1.975,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 33.327,23 4.483,21

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital -18.911,84 1.395,27
I. Kapitalanteile 22.385,13 42.368,36
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 22.385,13 42.368,36
II. Jahresfehlbetrag 41.296,97 40.973,09
B. Rückstellungen 2.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 50.239,07 1.587,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 33.327,23 4.483,21

Anhang


Haarlounge 21 Beauty & More Ltd. & Co.KG
zum 31. Dezember 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den Vorschriften des am 01. Januar 1993 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinien- Gesetzes erstellt.

Soweit Wahlrechte für die Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden konnten, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Gegenüber den Vorjahren haben sich keine Änderungen bezüglich der Ansatz- und Bewertungsvorschriften ergeben. 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden
folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden  bis zu einem, um die gesetzliche Vorsteuer gekürzten Wert  von unter 410,00 €, im Jahr des Zugangs aktiviert, voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen. Bei einem Wert von 410,00 € bis zu 1.000,00 € wurden diese Wirtschaftsgüter im Veranlagungszeitraum 2009 in einen Sammelposten eingestellt, welcher gesondert im Anlagenspiegel ausgewiesen und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird .

Die Vorräte werden grundsätzlich mit den zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
 
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten € 50,00 übersteigt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

3. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer ist Herr Wilhelm Rathgeber.

Bad Schwartau, den 15.03.2011  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2012 festgestellt.

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