Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 480460
Eingetragen
8.12.2005
Branche
Großhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und ZubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Der Einzel-, Versand- und Großhandel mit Waren rund um die Mobilität im Straßenverkehr.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
Frank Dober
49.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Brigitte Hauß
Mühlenstraße 36, 77716 Haslach
51.00%
Frank Dober
In der Börsiglache 44, 77723 Gengenbach
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Halter Mobil GmbH

Berghaupten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.588,00 24.487,00
I. Sachanlagen 22.588,00 24.487,00
B. Umlaufvermögen 235.346,52 295.721,23
I. Vorräte 189.138,11 231.050,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.663,78 59.594,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.544,63 5.075,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.440,00 5.330,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 262.374,52 325.538,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.016,47 43.945,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 482,00 0,00
III. Gewinnvortrag 18.945,11 41.378,71
IV. Jahresfehlbetrag 10.410,64 22.433,60
B. Rückstellungen 5.024,00 6.078,00
C. Verbindlichkeiten 223.334,05 275.515,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 262.374,52 325.538,23

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Firma Halter Mobil GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR und ist voll einbezahlt.

Nach den Größenklassen des § 267 HGB handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zum 01.01.2010 fand die erstmalige Anwendung der Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, aufgrund der Änderung durch das Bilanzrechtsmoderni-sierungsgesetzes, statt.


B. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. ANLAGEVERMÖGEN

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.  Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

II. UMLAUFVERMÖGEN

Der Bestand an Handelswaren wurde zu Anschaffungskosten, grundsätzlich auf der Basis der Einkaufspreise bewertet. Abschreibungen auf einen niedrigen Teilwert waren nicht erforderlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf die Nettoforderungen wurden für Skonti Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden, soweit erforderlich, Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

III. RÜCKSTELLUNGEN
 
Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, welcher nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
 
IV. VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben von Grundlagen für eine Fremdwährungsumrechnung waren nicht erforderlich, da der Jahresabschluss keine entsprechenden Posten enthält.


C. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

I. ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

 1. Anlagevermögen

 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

II. ANGABEN ZUR PASSIVVSEITE

Der Gesamtbetrag der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 116.884,05 EUR.

Der Gesamtbetrag der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 8.950,00 EUR.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 0,00 EUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute in Höhe von 185.970,57 EUR sind banküblich gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch branchenüblichen Eigentumsvorbehalt besichert.


D. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

 Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


E. SONSTIGEN ANGABEN

Die Geschäftsräume sind im Rahmen der Betriebsaufspaltung von Herrn Hubert Halter, Gesellschaftergeschäftsführer, angemietet.

Zur alleinigen Geschäftsführung im Berichtsjahr waren folgende Personen befugt:

Hubert Halter, Gesellschaftergeschäftsführer, Haslach i. K.
Frank Dober, Gesellschaftergeschäftsführer, Gengenbach


Die Herren Hubert Halter und Frank Dober sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Haslach i. K., 30. Juni 2011
    
Hubert Halter, Geschäftsführer
    
Frank Dober, Geschäftsführer

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.107,98 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.510,68 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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