H.D.V.-Schwaben ltd.Liquidiert

89079 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 723998
Eingetragen
19.7.2006
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und KlimatechnikWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Installation von Gas-, Wasser -, Heizungsund Sanitäranlagen sowie die Durchführung aller hiermit zusammenhängenden Tätigkeiten, z.B. auch Umbau und Renovierung solcher Anlagen, Erbringen von Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Vermittlung von Werksverträgen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

H.D.V.-Schwaben ltd.

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   3,00   544,00
II. Sachanlagen   61948,00   49165,00
III. Finanzanlagen   50,00   50,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   201464,39   72201,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   88974,72   130481,50
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   38224,70   28652,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1506,81   2303,99
Summe Aktiva   392171,62   283398,50

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   220,50   220,50
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -123326,11   -94968,44
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag        
B. Rückstellungen   2800,00   2800,00
C. Verbindlichkeiten   512477,23   375346,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   392171,62   283398,50

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 wurden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen in Höhe von 4.500,00 € vor.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Bilanzaufstellung erfolgt nach Gewinnverwendung.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr (379.587,43 €)ergeben sich wie folgt:

Lieferungen und Leistungen 127.438,05 €
Erhaltene Anzahlungen 200.945,43 €
Sonstige Verbindlichkeiten 51.203,95 €

b) Verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (132.889,80 €)

mit einer Laufzeit von 1-5 Jahren 58.253,66 €
mit einer Laufzeit von über 5 Jahren 74.636,14 €

Zu a) Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind beträgt -0- €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind über die üblichen Eigentumsvorbehalte gesichert.

Zu b) Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit 58.253,66 € und 74.636,14 € = 132.889,80 € enthalten. Die Verzinsung erfolgt mit 2% p.a. bzw. 5,1% p.a.

Der Gesellschafter hat zur Beseitigung der bestehenden Überschuldung am 29.08.2012 für diese beiden Darlehen einen qualifizierten Rangrücktritt gegenüber der Gesellschaft erklärt.

Bilanzgewinn

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von 94.968,44 € enthalten

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die

Geschäftsführung durch Herrn Roland Petschl ausgeübt.

 

Ulm, den 25. September 2013

gez. Roland Petschl, GF

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.09.2013

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