kulturgehtweiter GmbH
Selbe AdresseErbringung von sonstigen Dienstleistungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
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Dario Zinni GmbHWiesbadenJahresabschluss zum 31. Dezember 2012III. Erläuterungen zum JahresabschlussAktivseite A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren
Die Verräte sind durch Bestandsverzeichnisse, die auf Grund der körperlichen Stichtagsinventur erstellt wurden. nachgewiesen. Bei der Aufnahme der Bestende haben wir nicht mitgewirkt. II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen sind in einer Saldenliste nachgewiesen. Von der Einholung von Saldenbestätigungen für Forderungen ist abgesehen worden, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis in anderer Weise und schlüssig erbracht werden könnte. 2. sonstige Vermögensgegenstände
Einen Großteil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden an das Factoringunternehmen "Crefo-Factoring N-M-S GmbH & Co.KG" abgetreten. Der Ausweis erfolgt daher unter der Position "Sonstige Vermögensgegenstände". Die gezahlten Kautionen betreffen Mietkautionen für die Mieträume in Wiesbaden und Hochheim. III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die Bankbestände sind durch Kontoauszuge zum Bilanzstichtag nachgewiesen und stimmen mit diesen überein. C. Rechnungsabgrenzungsposten
In den "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind Darlehenszinsen in Highe von € 580,73 enthalten, welche auf die Darlehenszeit zu verteilen sind. D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Passivseite A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital
II. Gewinn-/Verlustvortrag
III. Jahresfehlbetrag
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen
2. sonstige Rückstellungen
Die Position "Sonstige Rückstellungen" beinhaltet überwiegend . C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten sind in einer Saldenliste nachgewiesen, die mit den Salden der Sachkanten übereinstimmt. Von der Einholung von Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten ist abgesehen worden, weil nach Art der Erfassung. Verwaltung und Abwicklung der Verbindlichkeiten ihr Nachwels in anderer Weise schlüssig erbracht werden konnte 3. sonstige Verbindlichkeiten
Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet die Umsatzsteuervorauszahlung Dezember 2012, die Gewerbesteuervorauszahlung 2012 und die Umsatzsteuernachzahlung aufgrund der Lohnsteueraußenprüfung. Anlage IV Anhang für das Geschäftsjahr 2012Allgemeine AngabenDer vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgeseilschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a. 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch. Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet. Grundsätze zur Bilanzierung und BewertungDie zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temperis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlageguter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Bewertung Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden. Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Bei Bildung der Ruckstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Angaben zu einzelnen Posten der BilanzAnlagevermögen Die Entwickllung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € ausgewiesen, Eigenkapital Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklarungen und für Nebenkosten der gemieteten Flachen. Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 9.538,69 ausgewiesen. Sonstige AngabenDas Darlehen bei der Deutschen Dank ist durch die Eintrag der Grundschuld auf dem Privatgebäude gesichert. Geschäftsführung
Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff. 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthalt, haben diese im Geschaftsjahr nicht vorgelegen.
Wiesbaden, den 13.12.2013 Dario Zinni Geschäftsführer, Sales Manager |
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