Dario Zinni GmbHLiquidiert

40479 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 76357
Eingetragen
5.10.1999
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörGroßhandel mit TextilienGroßhandel mit Bekleidung
Gegenstand
Betrieb einer Handelsvertretung sowie der Vertrieb von Mode- und Bekleidungsartikel.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Dario Zinni GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  477,00 804,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten    
Anfangsbestand 804,00 0,00
Zugänge 0,00 980,40
Abgänge 0,00 0,00
Umbuchungen 0,00 0,00
Abschreibungen 327,00 176,40
Endbestand 477,00 804,00
Zusammensetzung    
EDV-Software 47700 804,00
  477,00 804,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  16 321,00 22.135,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    
Anfangsbestand 22105,00 24 871,00
Zugange 238,44 3.063,82
Abgänge 0,00 0,00
Umbuchungen 0,00 0,00
Abschreibungen 6 022,44 5.829,82
Endbestand 16.321,00 22.105,00
Zusammensetzung    
Pkw 13781.00 17815.00
Geschäftsausstattung 2.182,00 2 970,00
Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1 000 Euro (Sammelposten) 358,00 1 320,00
  16.321,00 22.105,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  146.857,78 122.554,41
Zusammensetzung    
Bestand Waren 146.857,78 122.554,41
  146.857,78 122.554,41

Die Verräte sind durch Bestandsverzeichnisse, die auf Grund der körperlichen Stichtagsinventur erstellt wurden. nachgewiesen. Bei der Aufnahme der Bestende haben wir nicht mitgewirkt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  171.575,86 80.265,05
Zusammensetzung    
Pauschalwertberichtigung Forderung b 1    
Jahr -2.190,00 -1.020,00
Einzelwertberichtigung Forderung b 1 Jahr 0,00 -3.476,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 173.765,86 84.761,80
  171.575,86 80.265,05

Die Forderungen sind in einer Saldenliste nachgewiesen. Von der Einholung von Saldenbestätigungen für Forderungen ist abgesehen worden, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis in anderer Weise und schlüssig erbracht werden könnte.

2. sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  32.459,92 68.224,53
Zusammensetzung.    
Geldtransit Crefo 0,00 3.154,34
Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 528,00
Sperrbetrag Crefo Factoring 1075 2.580,10 6.466,82
Sperrbetrag Crefo # 1078 3.191,79 46.193,94
Kautionen 1.200,00 2.385,00
Forderungen gegen Personal b 1 Jahr 0,00 223,20
Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen 1.399,00 0,00
Umsatzsteuerforderungen 21.929,44 5.652,82
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 0,00 2.912,50
Körperschaftsteuerrückforderung 2.159,59 707,91
  32.459,92 68.224,53

Einen Großteil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden an das Factoringunternehmen "Crefo-Factoring N-M-S GmbH & Co.KG" abgetreten. Der Ausweis erfolgt daher unter der Position "Sonstige Vermögensgegenstände".

Die gezahlten Kautionen betreffen Mietkautionen für die Mieträume in Wiesbaden und Hochheim.

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  732,81 18,33
Zusammensetzung    
Kasse 732,81 18,33
  732,81 18,33

Die Bankbestände sind durch Kontoauszuge zum Bilanzstichtag nachgewiesen und stimmen mit diesen überein.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  1.642,71 3.775,70
Zusammensetzung    
Aktive Rechnungsabgrenzung 1.642,71 3.775,70
  1.642,71 3.775,70

In den "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind Darlehenszinsen in Highe von € 580,73 enthalten, welche auf die Darlehenszeit zu verteilen sind.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  34.092,26 0,00

Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  25.000,00 25.000,00
Zusammensetzung:    
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
  25.000,00 25.000,00

II. Gewinn-/Verlustvortrag

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  -2.467,03 4.395,16
Zusammensetzung:    
Gewinnvortrag vor Verwendung 0,00 4.395,16
Verlustvortrag vor Verwendung -2.467,03 0,00
  -2.467,03 4.395,16

III. Jahresfehlbetrag

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  -56.625,23 -6.862,19

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  34.092,26 0,00

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  0,00 886,36
Zusammensetzung:    
Umsatzsteuer nicht fällig 19% 0,00 886,36
  0,00 886,36

2. sonstige Rückstellungen

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  7.335,00 8.326,00
Zusammensetzung:    
Sonstige Rückstellungen 3.435,00 4.626,00
Rückstellungen für Abschluss - und Prüfungskosten 3.900,00 3.700,00
  7.335,00 8.326,00

Die Position "Sonstige Rückstellungen" beinhaltet überwiegend .

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  199.889,59 114.359,86
Zusammensetzung:    
FGA Bank (Kfz-Finanzierung) 14.244,00 21.708,00
Darlehen Deutsche Bank 100.000,00 0,00
Deutsche Bank # 411017 00 42.301,30 46.986,39
Volksbank Mainspitze # 185809 36.934,70 36.562,66
RBS (jetzt Santander) 5.446,82 6.563,05
Amex #5402 962,77 2.539,76
  199.889,59 114.359,86

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  146.717,79 96.503,20
Zusammersetzung    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 146.717,79 96.503,20
  146.717,79 96.503,20

Die Verbindlichkeiten sind in einer Saldenliste nachgewiesen, die mit den Salden der Sachkanten übereinstimmt. Von der Einholung von Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten ist abgesehen worden, weil nach Art der Erfassung. Verwaltung und Abwicklung der Verbindlichkeiten ihr Nachwels in anderer Weise schlüssig erbracht werden konnte

3. sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
  50.216,96 55.138,63
Zusammensetzung    
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 164,13
Sonstige Verbindlichkeiten 1.641,75 18.475,86
Kreditkartenumsätze 0,00 776,78
Umsatzsteuer Sachbezüge 08-10 lt LSt-AP 0,00 2.370,34
Verrechnungskonto Dario Zinni 9.536,69 3.507,25
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben 11.199,43 8.461,31
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 0,00 627,17
Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchensteuer 9.231,25 13.780,39
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 966,51
Verbindl. im Rahmen d. soz. Sicherh. - davon Restlaufz. bis 1 Jahr 520,00 300,00
Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung 40,00 0,00
Umsatzsteuer laufendes Jahr 12.338,95 5.708,89
Umsatzsteuer Vorjahr 5.708,89 0,00
  50.216,96 55.138,63

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet die Umsatzsteuervorauszahlung Dezember 2012, die Gewerbesteuervorauszahlung 2012 und die Umsatzsteuernachzahlung aufgrund der Lohnsteueraußenprüfung.

Anlage IV Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgeseilschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a. 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temperis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlageguter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Ruckstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwickllung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 204.035,78 € 0,00 € 148.489,58 € 0,00 €

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € ausgewiesen,

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklarungen und für Nebenkosten der gemieteten Flachen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr I davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 396.824,34 € 282.580,34 € 0,00 €
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 266.001,69 € 244.293,69 € 0,00 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 9.538,69 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Das Darlehen bei der Deutschen Dank ist durch die Eintrag der Grundschuld auf dem Privatgebäude gesichert.

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Zinni, Dario Sales Manager

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff. 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthalt, haben diese im Geschaftsjahr nicht vorgelegen.

 

Wiesbaden, den 13.12.2013

Dario Zinni

Geschäftsführer, Sales Manager

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