Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 4729
Vorher
Parfümerie Temme GmbH
Eingetragen
20.3.2003
Branche
Herstellung von Körperpflegemitteln und DuftstoffenGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Betrieb von Parfümerien

Historie

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Management

NameRolle
Heidemarie Mischke
seit 22.3.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Heidemarie Mischke
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Heidemarie Mischke
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mischke GmbH

Dornstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 483.717,89 139.951,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 1,00
II. Sachanlagen 266.937,00 139.950,00
1. technische Anlagen und Maschinen 200.976,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.961,00 139.950,00
III. Finanzanlagen 216.780,89 0,00
1. sonstige Ausleihungen 216.780,89 0,00
B. Umlaufvermögen 19.611,72 333.001,74
I. Vorräte 0,00 261.468,09
1. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 261.468,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.611,72 70.542,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.822,51 24.424,03
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.789,21 46.118,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 991,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.062,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 504.391,77 472.952,74

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 245.830,07 123.988,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
davon eingefordertes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.170,96 2.170,96
III. Gewinnvortrag 96.817,97 85.855,67
IV. Jahresüberschuss 121.841,14 10.962,30
B. Rückstellungen 248.076,79 179.032,43
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 240.797,00 155.202,00
2. sonstige Rückstellungen 7.279,79 23.830,43
C. Verbindlichkeiten 10.484,91 169.931,38
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.165,19 27.511,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 606,47 68.169,67
3. sonstige Verbindlichkeiten 8.713,25 74.250,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 504.391,77 472.952,74

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten- oder Herstellkosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear im Rahmen der zulässigen Sätze abgeschrieben. Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig (pro rata temporis) verrechnet.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Anlagegüter im Jahr der Anschaffung) wurde in den Vorjahren in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlagespiegel für den Zeitraum von fünf Jahren fortgeführt und dann als Abgang ausgewiesen. In den Jahren 2008 - 2011 werden die Anschaffungskosten der Geringwertigen Anlagegüter von 150 - 1.000 Euro auf 5 Jahre verteilt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibung Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensionen werden für vertragliche Versorgungsansprüche nach versicherungsmathematischen Grundsätzen für die Handelsbilanz nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz bewertet. Es wurde für das Bewertungsverfahren die Teilwert Methode angewandt. Der Rechnungszins per 31.12.2015 betrug 4,3 %. Gehalts-, Rententrends sowie Fluktuation wurden nicht berücksichtigt.

Die handelsrechtliche Bewertung zum Stichtag 01.01.2010 ergab eine Abweichung von 63.838,00 Euro. Der abweichende Ansatz wurde gemäß Artikel 67 Abs. 1 und 2 EGHGB mit 1/15 dem außerordentlichen Aufwand zugeführt.

Zum Stichtag 31.12.2015 erfolgt der Ausweis der Pensionsrückstellung saldiert mit den vorhandenen Vermögenswerten aus der Rückdeckversicherung als Bewertungseinheit auf der Passivseite.

Rückstellung für Pensionsverpflichtung 440.366,00

Abzügl. Skandia Rückdeckversicherung 199.569,00

Bilanzansatz RSt für Pensionsverpflichtung 240.797,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben zu den Posten der Bilanz

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten über 5 Jahre betragen 0,00

Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zur Geschäftsführerin war während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Heidemarie Mischke, Kauffrau, Fasanenstr. 36, 89160 Dornstadt

Jeder der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Beide Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.12.2016.

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