Adolf und
Rene Wahlheimer GmbH
Zweibrücken
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
52.660,22 |
53.081,23 |
| I.
Sachanlagen |
14.897,00 |
22.606,00 |
| II.
Finanzanlagen |
37.763,22 |
30.475,23 |
| B.
Umlaufvermögen |
57.729,83 |
37.018,44 |
| I.
Vorräte |
2.065,10 |
11.772,78 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
31.262,89 |
13.760,52 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
24.401,84 |
11.485,14 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
1.257,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
5.822,68 |
16.660,98 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
116.212,73 |
108.017,65 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
42.660,98 |
51.952,03 |
| III.
Jahresüberschuss |
10.838,30 |
9.291,05 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
5.822,68 |
16.660,98 |
| B.
Rückstellungen |
18.215,54 |
6.030,73 |
| C.
Verbindlichkeiten |
97.997,19 |
101.986,92 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
37.855,94 |
19.131,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
116.212,73 |
108.017,65 |
Anhang
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur
linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen
dies zu einer höheren Jahreabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu
einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll
abgeschrieben. Bestehende Sammelposten Geringwertiger
Wirtschaftsgüter wurden aus Gründen der
Wesentlichkeit fortgeführt und linear über 5
Jahre bis zur Auflösung abgeschrieben. Die
Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Forderungen wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern. Die sonsten Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42
Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen
in Höhe von 0,00 € und Verbindlichkeiten in
Höhe von 6.693,87 €.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt:
53.447,38 € (Vorjahr: 63.738,65 €)
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 0,00 €.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 0,00 €
(Vorjahr: 0,00 €)
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 37.855,94
€ (Vorjahr: 19.131,24 €)
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den
Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurde die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Wahlheimer Rene, Beruf: Dachdeckermeister ,
Geschäftsführer
Weselberg, den 17.12.2012
gezeichnet die Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2012 festgestellt.
|