Reimann Tabakwaren GmbHLiquidiert

38259 Salzgitter, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 6549
Eingetragen
20.12.1999
Branche
Großhandel mit TabakwarenEinzelhandel mit TabakwarenGroßhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln
Gegenstand
Handel mit Tabakwaren, Schreibwaren, Reisen und verwandten Produkten jeder Art sowie das Führen eines Toto- und Lottogeschäftes.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Reimann
seit 13.3.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reimann Tabakwaren GmbH

Salzgitter

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.032,99 6.183,99
I. Sachanlagen 8.032,99 183,99
II. Finanzanlagen 6.000,00 6.000,00
B. Umlaufvermögen 98.454,35 100.481,82
I. Vorräte 72.739,41 80.369,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.846,96 15.134,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.867,98 4.978,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.281,83 394,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.769,17 107.059,81

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 19.618,23 5.007,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 19.992,79 39.010,89
III. Jahresüberschuss 14.611,02 19.018,10
B. Rückstellungen 2.850,00 5.350,00
C. Verbindlichkeiten 91.300,94 96.702,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 48.921,86 49.871,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.769,17 107.059,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2011


Reimann Tabakwaren GmbH
Salzgitter

Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 10 Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagengenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die geringwertigen Anlagegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgte linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entprechen grundsätzlich dem Vorjahr.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände im Jahr 2011 ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt ( Anlagenspiegel). Dort werden auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres vermerkt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Versicherungsaufwendungen und Kfz-Steuern, die anteilig dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Passiva

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt .

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für den Jahresabschluss und Berufsgenossenschaft gebildet. 

Die Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten beinhaltetein Darlehen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren gegenüber der Deutschen Bank und ist mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse bestehen zum Stichtag keine.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden sämtlich im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von mit Rückstellungen, Versicherungsentschädigung enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr war Wolfgang Reimann, Kaufmann, als Geschäftsführer bestellt.

Der Geschäftsfürer ist von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Außer dem Geschäftsführer war im Berichtsjahr kein weiteres Organe bestellt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, Den Jahresüberschuss von € 14.611,02 zusammen mit dem Verlustvortrag von € 19.992,79 auf neue Rechnung vorzutragen.

Salzgitter, im September 2012

Reimann Tabakwaren GmbH

gez. Wolfgang Reimann
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2012 festgestellt.

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