GTV Azot GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz Januar -
15. Periode 2013
nach HGB § 266
Aktiva
| Soweit nicht angegeben
sind alle Beträge |
in Euro (€) |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwerte |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| 7. Sonstiges |
0,00 |
| 8.
Genossenschaftsanteile |
0,00 |
| 9.
Rückdeckungsansprüche aus
Lebensversicherungen |
0,00 |
| Summe III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs-, und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| 5. In Arbeit befindliche
Aufträge |
0,00 |
| 6. Sonstiges |
0,00 |
| Summe I.
Vorräte |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
197,33 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
3,93 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
193,40 |
| 1755 Verrechnungskonto
Lohn und Gehalt |
0,00 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
197,33 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. eigene Anteile |
0,00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| Summe III.
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, |
|
| Guthaben bei
Kreditinstituten |
|
| 1000 Kasse |
15.586,53 |
| 1200 Berliner Bank |
127,94 |
| Summe IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und |
|
| Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
15.714,47 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
15.911,80 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| D. nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe Aktiva |
15.911,80 |
|
Passiva
|
|
| Soweit nicht angegeben
sind alle Beträge |
in Euro (€) |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Summe I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III. Sonderposten mit
Rücklagenanteil |
0,00 |
| IV.
Gewinnrücklagen |
|
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| Summe IV.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| V.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
| 0860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
2.785,53 |
| 0868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
- 12.361,58 |
| Summe V.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
- 9.576,05 |
| VI.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
- 6.781,40 |
| VII. nicht gedeckter
Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe A.
Eigenkapital |
8.642,55 |
| B.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| 4. Sonstiges |
0,00 |
| Summe B.
Rückstellungen |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
und Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 1360 Geldtransit |
0,03 |
| 1590 Durchlaufende
Posten |
295,31 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
5.983,20 |
| 1742 Verbindlichkeiten
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
93,67 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
67,74 |
| 1791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
47,16 |
| 1792 Sonstige
Verrechnungskonten (Interimskonten) |
782,14 |
| Summe 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
7.269,25 |
| 9. Sonstiges |
0,00 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
7.269,25 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe Passiva |
15.911,80 |
Gewinn-
und Verlustrechnung Januar - 15. Periode 2013
| Soweit nicht angegeben
sind alle Beträge |
in Euro |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Personalaufwand |
|
| 4120 Gehälter |
- 4.253,00 |
| 4130 Gesetzliche soziale
Aufwendungen |
- 1.129,59 |
| 4138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
- 60,00 |
| Summe
Personalaufwand |
- 5.442,59 |
| sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
- 344,12 |
| 4210 Miete (unbewegliche
Wirtschaftsgüter) |
- 344,12 |
| Fahrzeugkosten |
- 6,72 |
| 4550 Garagenmieten |
- 6,72 |
| Reisekosten |
- 60,27 |
| 4674 Reisekosten
Unternehmer Verpflegungsmehraufwand |
- 4,20 |
| 4676 Reisekosten
Unternehmer Übernachtungsaufwand |
- 56,07 |
| andere betriebliche
Aufwendungen |
- 928,09 |
| 4380 Beiträge |
- 80,00 |
| 4390 Sonstige
Abgaben |
- 113,49 |
| 4910 Porto |
- 36,74 |
| 4955
Buchführungskosten |
- 600,00 |
| 4970 Kosten des
Geldverkehrs |
- 93,00 |
| 4980 Betriebsbedarf |
- 4,86 |
| Summe sonstige
betriebliche Aufwendungen |
- 1.339,20 |
| sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
| 2650 Sonstige Zinsen,
ähnliche Erträge |
0,52 |
| Summe sonstige Zinsen
und ähnliche Erträge |
0,52 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
- 6.781,27 |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
|
| 2213 Kapitalertragsteuer
25 % |
- 0,13 |
| Summe Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
- 0,13 |
| Jahresfehlbetrag |
6.781,40 |
Anhang
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2013
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und
Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich
auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31.
Dezember 2013.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenkassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
B. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Bilanz
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften
ausgerichtet.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken
bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden
die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert
angesetzt.
C. Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde
die Geschäftsführung von
| |
Herrn Ruslan Torshkhoev,
Berlin
|
wahrgenommen.
Berlin, 02.07.2014
Ruslan
Torshkhoev, Geschäftsführer
|