PoppingVest GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Stephan Schnippe seit 22.9.2016 | Vorstandsmitglied |
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Score Capital AGGrünwaldJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
ANHANGAllgemeine Angaben zum Jahresabschluss Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Erstellung des Anhanges wurden die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungsregelungen teilweise in Anspruch genommen. Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige lineare Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von weniger als EUR 800,00 wurden sofort voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern erforderlich, werden bei dauerhafter Wertminderung Wertberichtigungen auf den beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 3 HGB bzw. Zuschreibungen nach Wegfall der dauerhaften Wertminderung nach § 253 Abs. 5 HGB vorgenommen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten zum Erwerbszeitpunkt (= Zugangswert) eingebucht. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Zugangswert und dem Betrag bei Fälligkeit der jeweiligen Forderung wird auf deren Laufzeit linear verteilt und ratierlich zugeschrieben. Die Zuschreibungsbeträge werden unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand des folgenden Geschäftsjahres darstellen. Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Anleihen wurden zum Nennwert, der dem Erfüllungsbetrag entspricht, bilanziert. Das Agio wurde unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und wird über die Laufzeit aufgelöst. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Auf fremde Währung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Durch Währungsgeschäfte abgesicherte Forderungen werden mit den Anschaffungskosten höchstens jedoch mit den Sicherungswerten angesetzt. Angaben zur Bilanz Finanzanlagen Es handelt sich mit 775.000,00 Euro (Vj: 1.675.000,00 Euro) um eine Kommanditeinlage an der DS Score Capital Football Finance Funds Nr. 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Dortmund. Die Anteile wurden im Geschäftsjahr 2023 mit 900.000,00 Euro zurückgeführt. Im Geschäftsjahr wurde eine mit 5 % verzinsliche Schuldverschreibung der PLN Lux S.A. in Höhe von 6.000.000,00 Euro angeschafft, die am 19. Dezember 2025 fällig wird und dem Geschäftsbetrieb ebenfalls längerfristig dient. Die Wertpapiere sind zu Besicherung eines Darlehens in Höhe von 2.562.200,00 Euro an ein Kreditinstut verpfändet. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt sich um den Ankauf von Forderungen aus Spielertransfers und Fernsehrechten sowie um Forderungen aus erbrachten Leistungen. Der Betrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 10.062.833,42 Euro (Vorjahr: 14.546.533,43 Euro). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von 14.868.632,16 Euro (Vj: 15.329.665,70 Euro) bzw. 12.867.040,90 Euro (Vj.: 2.277.101,59 Euro) zur Besicherung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. sonstigen Verbindlichkeiten abgetreten. Die Forderungen von drei Fußballunternehmen werden in ausländischer Währung fällig. Zwei davon mit 2.650.000,00 USD und eine in Höhe von 13.001.630,64 PLN. Die Score hat die Risiken aus dem Umtausch der Währungen zum Fälligkeitszeitpunkt durch den Abschluss von Termingeschäften abgesichert. Für die Forderungen, welche auf Fremdwährung lauten werden durch den Abschluss von Termingeschäften Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gebildet. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten mit 50.125,67 Euro (Vj.: 93.033,17 Euro) Forderungen aus Steuerüberzahlungen und mit 63.287,67 Euro Zinsabgrenzungen. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Die bei Kreditinstituten geführten Guthaben sind in Höhe von 12.782,53 Euro (Vj.: 3.390,21 Euro) an ein Institut verpfändet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten mit 2.631,27 Euro (Vj.: 4.761,15 Euro) Agien für von der Gesellschaft ausgegebene Anleihen. Im Zusammenhang mit der Auszahlung eines Darlehens eines geschlossenen Investment Funds wurde ein Disagio in Höhe 205.985,00 Euro gebildet. Das Disagio wird über die Laufzeiten des Darlehens ratierlich aufgelöst und beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 67.326,80 Euro (Vj.: 122.397,72 Euro). Eigenkapital Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:
Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 263.353,11 Euro wurde unter Einbeziehung des Gewinnvortrages des Vorjahres in Höhe von 777.902,16 Euro in Höhe von 1.041.255,27 Euro auf neue Rechnung vorgetragen. Erläuterungen zu den Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen umfassen mit TEUR 14,6 Rückstellungen für Personal und Berufsgenossenschaft, mit TEUR 0,0 (Vj.: TEUR 5,5) Rückstellungen für Rechtsberatungskosten, mit TEUR 9,5 (Vj.: TEUR 8,5) Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Anfertigung der Steuererklärungen und mit TEUR 17,5 (Vj.: TEUR 17,5) die Prüfung des Jahresabschlusses. Sonstige Verbindlichke iten In den sonstigen Verbindlichkeiten sind mit TEUR 10.879 Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung eines Forderungspaketes und mit TEUR 269,7 (Vj.: TEUR 270,2) Verbindlichkeiten aus Zinsen für die emittierte Anleihe enthalten. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Forderungszession gesichert sind, beträgt EUR 16.856.174,14 (Vorjahr: EUR 17.606.767,29). Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 32,4 p.a. in Bezug auf die Büromiete. Es bestehen zwei Kfz-Leasingverträge mit einer Jahressumme von insgesamt TEUR 19,1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Neben den beiden Vorstandsmitgliedern wurden im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 2,5 Mitarbeiter beschäftigt. Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands beläuft sich auf EUR 0,00. Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats beläuft sich auf EUR 0,00. Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 234.432,81 und dem Gewinnvortrag zum 1. Januar 2023 in Höhe von EUR 1.041.255,27 wie folgt zu verwenden: Vortrag auf neue Rechnung: 1.275.688,08 Euro
Grünwald, den 06. Mai 2024 gez. Dr. Christoph Kürn (Vorstand), Stephan Schnippe (Vorstand) Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. Juni 2024 |
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