Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 150601
Eingetragen
23.12.2003
Branche
Wärme- und KältehandelVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Erbringen von technischen Konstruktions-, Dienst- und Vermittlungsleistungen aller Art; Software-Solutions; Handel mit Waren und Baustoffen; Vertrieb und Vermietung von Fahrzeugen aller Art sowie Erwerben und Halten von Beteiligungen.

Historie

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Management

NameRolle
Burkhard Pech
seit 23.12.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Burkhard Pech
95.00%
S***** K***
5.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Burkhard Pech
Moosburg
23.750 €
95.00%
S***** K***
1.250 €
5.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PeKa GmbH

Moosburg

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

A K T I V A
31.12.2010 31.12.2009
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL  0,00 12.500,00
B. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.583,00 7.333,00
  1.584,00 7.334,00
C. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.934,51 21.182,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
  und Schecks 4.052,07 22.530,46
67.986,58 43.713,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 53,72 0,00
        69.624,30 63.547,21
P A S S I V A
31.12.2010 31.12.2009
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Gezeichnetes Kapital 25.000,00
noch nicht eingeforderte ausstehnde Einlagen -12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00
II.  Gewinnvortrag 3.425,83 8.422,40
III. Jahresüberschuss   19.886,81 1.003,43
35.812,64 34.425,83
B. RÜCKSTELLUNGEN 26.189,66 9.121,78
C. VERBINDLICHKEITEN 7.622,00 19.999,60
          69.624,30 63.547,21

Anhang

PeKa GmbH, Moosburg

I.          Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Sachbezüge (T€ 6) wurden von den sonstigen betrieblichen Erträgen umgegliedert unter die Personalaufwendungen. Der Vorjahresausweis (T€ 4) wurde angepasst.

Die Aufwendungen für die Altersvorsorge (T€ 2) wurden umgegliedert von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung. Der Vorjahresausweis (T€ 2) wurde angepasst.

II.         Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen drei und sieben Jahren) angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden in Anlehnung an steuerliche Vorschriften im Zugangsjahr bis zu einer Grenze von 410 € sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Auf eine Pauschalwertberichtigung wurde verzichtet.

Die Forderungen gegen Gesellschafter wurden zum Nominalwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen und bei den Verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag.

III.        Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände im Jahr 2010 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV.        Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer:

-       Herrn Burkhard Pech, Geschäftsführer der Multi-Trans GmbH, Moosburg

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.

Für den Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Burkhard Pech wird ein Verrechnungskonto von T€ 42 (Vj. Verbindlichkeit T€ 21) geführt, das mit 3% verzinst wird.

Sonstiger Berichtsteil

PeKa GmbH, Moosburg

Sonstige Angaben

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 erfolgte am 04.10.2011.

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