Acryl
Innovations GmbH
Rosenheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 10.08.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
10.8.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.858,00 |
0,00 |
| I.
Sachanlagen |
1.858,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
82.365,62 |
0,00 |
| I.
Vorräte |
18.130,42 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
47.551,78 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
16.683,42 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
84.223,62 |
0,00 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
10.8.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
12.260,45 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
0,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
0,00 |
| II.
Jahresfehlbetrag |
239,55 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
7.493,14 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
64.470,03 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
84.223,62 |
0,00 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Acryl Innovations GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Gesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
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Betrag
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|
EUR
|
Forderungen
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
|
456,00
|
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 27.780,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 0,00.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 14.470,03
(Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
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Schenkel, Martina
|
ausgeübter Beruf:
|
Dipl. Betriebswirtin
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Weitere
Geschäftsführer:
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Schäfer, Simone
|
ausgeübter Beruf:
|
Dipl. Betriebswirtin
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Unterschrift der Geschäftsführung
Ort, Datum
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Martina
Schenkel
Simone Schäfer
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.01.2013 festgestellt.
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