G.V.L. GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 120701
Vorher
W.A. Gastronomieobjekte GmbH
Eingetragen
26.5.1998
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Planung und Errichtung von eigenen und fremden Gastronomiebetrieben aller Art für eigene und fremde Rechnung, Kauf und Verkauf von eigerichteten Gastronomieobjekten für eigene und fremde Rechnung, Betreiben von Gastronomiebetrieben, Verwaltung von Gastronomiebetrieben für eigene und fremde Rechnung, Anmietung und Vermietung von Gastronomieobjekten, Anpachtung und Verpachtung von Gastronomieobjekten, Untervermietung und -verpachtung von Gastronomieobjekten, Handel mit und Vermietung von Unterhaltungsgeräten und Spielgeräten, insbesondere auch Geld- und Warenspielgeräten, Unternehmensbeteiligung an neuen und bestehenden Gastronomiebetrieben, Verleasen und Vermieten von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen Mobilien sowie Handel mit diesen Wirtschaftsgütern.

Historie

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Management

NameRolle
Anton Wiesheu
seit 29.1.2007
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Anton Wiesner
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jürgen Wiesberg
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

G.V.L. GmbH

Haag a.d.Amper

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen w
I. Sachanlagen 0,00 36.964,00
II. Finanzanlagen 80.960,78 74.306,66
80.960,78 111.270,66
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.638,33 8.349,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 658,42 2.158,49
90.257,53 121.778,39

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen -2.762,45 -3.173,80
B. Rückstellungen 1.000,00 1.134,00
C. Verbindlichkeiten 66.455,39 88.253,60
- davon mit einer Restlaufzeit Euro 1.826,66 (Euro 18.921,16)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10.000,00
90.257,53 121.778,39

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter zusätzlicher Beachtung der steuerlichen Bestimmungen. Für den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften Anwendung.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände ist anhand der steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt, wobei jeweils möglichst kurze zulässige Nutzungsdauern gewählt wurden. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder nach der degressiven Methode vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bilanziert, die den beizulegenden Werten entsprechen.

Bankguthaben und Kassenbestände sind mit ihren Nominalwerten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind im Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen - bei erkennbaren Einzelfällen - und Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Soweit handelsrechtlich zulässig, wurden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren verwendet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen im Geschäftsjahr 2.307 € (Vorjahr 17.737 €). Das gesamte Anlagevermögen wurde zum 30.04.2007 verkauft.

Finanzanlagen

Die Ausleihungen an Gesellschafter betragen insgesamt 80.960 € (Vorjahr 74.306 €).

Die Finanzanlagen belaufen sich insgesamt auf 80.960 € (Vorjahr 74.306 €), davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr 0 € (Vorjahr 0 €) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 80.960 € (Vorjahr 74.306 €).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich auf insgesamt 1.915 € (Vorjahr 4.126 €), davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 1.306 € (Vorjahr 0 €) und mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 609 € (Vorjahr 4.126 €).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten des Jahresabschlusses und der Offenlegung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt 66.455 € (Vorjahr 88.253 €), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.826 € (Vorjahr 18.921 €) bzw. mit einer Restlaufzeit über einem Jahr 64.628 € (Vorjahr 69.332 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 0 € (Vorjahr 4.209 €) und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren 0 € (Vorjahr 0 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute sind durch bankübliche Sicherheiten gesichert.

III. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag bestehen branchenübliche Verpflichtungen aus Miet-, Pacht-, und Leasingverträgen.

Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.

Zur Geschäftsführung ist Herr Anton Wieseheu bestellt.

 

Haag a. d. Amper, den 18. Juni 2008

Anton Wiesheu, Geschäftsführer

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