Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 12352
Vorher
Der KüchenPartner Systemzentrale GmbH
Eingetragen
19.12.1995
Branche
Herstellung von KüchenmöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Verkauf, Montage von Küchen, sowie Erbringung von Serviceleistungen in diesem Rahmen. Die Gesellschaft wird ihr Unternehmenskonzept in Form eines Franchisesystems vertreiben und fördern. In diesem Zusammenhang darf sie Erzeugnisse herstellen, bearbeiten, erwerben und vertreiben, sowie Dienstleistungen jeder Art erbringen.

Historie

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Management

NameRolle
Cornelia Herzig
seit 23.6.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Der KüchenPartner GmbH

Reinsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 2,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 37.521,85 44.371,57
I. Vorräte 16.831,15 28.658,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.688,56 14.072,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -3.822,06 -3.219,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.002,14 1.640,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 62,00 93,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 310.070,04 311.487,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 347.655,89 355.954,26

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 204.516,75 204.516,75
II. Verlustvortrag 516.004,44 512.330,32
III. Jahresüberschuss 1.417,65 -3.674,12
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 310.070,04 311.487,69
B. Rückstellungen 10.266,32 8.184,59
C. Verbindlichkeiten 337.389,57 347.769,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 253.280,93 262.049,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 347.655,89 355.954,26

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Der KüchenPartner GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der

Darstellung des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Der KüchenPartner GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind Abschreibungen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Zahlungen erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

Sonderposten mit Rücklageanteil § 6 b EStG 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil Abschn. 35 EStR 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 6 d EStG 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 1 EntwLStG 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 7 d EStG 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 79 EStDV 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 80 EStDV 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 81 EStDV 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 82 EStDV 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 82 a EStDV 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 82 d EStDV 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 82 e EStDV 0,00 Euro
Sonderposten mit Rücklageanteil § 14 BerlinFG 0,00 Euro
Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro 0,00 Euro

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 84.108,64.

Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellte Bilanz.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Cornelia Herzig, Lösnitz Str. 65, 08141 Reinsdorf

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten 68.638,90 Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Über diese Beträge wurde bereits vorne berichtet.

Unterschrift des Kaufmanns:

 

Reinsdorf, den 6. Februar 2017

gez. Cornelia Herzig

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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