NORD-OST Baugesellschaft mbH

Moselstraße 22, 16341 Panketal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 6599
Eingetragen
10.11.2005
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Vorbereitung und Ausführung von Hochbauleistungen, die Vermietung von Baugeräten und Kraftfahrzeugen und die Baubetreuung

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tatiana Kotliar
seit 2.5.2019
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

NORD-OST Baugesellschaft mbH

Zepernick

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

44.358,00

2.529,00

II. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

4.000,00

13.715,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

49.525,65

58.135,56

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

87.081,32

58.567,57

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.594,78

14.533,48

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

86.464,79

88.882,01

Summe Aktiva

275.024,54

236.362,62



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-114.446,60

-17.579,91

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2.417,22

-96.866,69

B. Rückstellungen

219.874,22

210.708,10

C. Verbindlichkeiten

55.150,32

25.654,52

Summe Passiva

275.024,54

236.362,62

ANHANG

Der Jahresabschluss der Firma NORD-OST Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§266 (1), 276, 288 HGB) und Gliede-rung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestanden nicht.

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss berücksichtigt sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes sowie Aufwendungen für die Beschaffung von Eigenkapital wurden nicht bilanziert. Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, sind ebenfalls nicht bilanziert worden.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen der Vorschriften des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur unter Berücksichtigung des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und die Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu den jeweiligen Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die planmäßige Abschreibung wurde linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer in Anspruch genommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Darstellung.

Umlaufvermögen

Die Forderungen wurden zum Nennbetrag aktiviert. Es waren keinerlei Risiken erkennbar, die einen Wertberichtigungsbedarf notwendig machten.

Die Guthaben aus den Geldkonten sind durch die entsprechenden Kontoauszüge und Kassenprotokolle belegt.

Rückstellungen

Die Rückstellung für Abschlusskosten wurde nach dem mutmaßlichen Aufwand gebildet.

Es wurden alle zum Bilanzfeststellungszeitpunkt erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Pensionsrückstellungen: Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde die PUC-Methode angewendet. Für die Berechnung wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 2,3 %

erwartete Lohn- und Gehaltssteigerung 0,00

zugrunde gelegte Sterbetafel 2018 G von Klaus Heubeck

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

< 1 Jahr

1 - 5 Jahre

> 5 Jahre

Besicherung

aus Lieferungen und Leistungen

19.212,66 €

gegenüber

Kreditinstituten

0,00 €

20.198,94

gegenüber Gesellschafter

0,00 €

Sonstige

15.738,72 €

Sonstige Angaben

Es wurden im Durchschnitt 6 Arbeitnehmer beschäftigt.

Am 31.12.2020 bestanden Forderungen in Höhe von 0,00 € gegenüber Gesellschafter.

Folgende Personen waren in 2020 Geschäftsführer:

Rainer Müller ( 01.01. - 31.12.2020 )

Tatiana Kotliar ( 01.01. - 31.12.2020 )

 

Zepernick, den 13. Dezember 2021

gez. Rainer Müller, Tatiana Kotliar

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. Dezember 2021

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