WE Engineering GmbH Wood + EnergyLiquidiert

83026 Rosenheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 10431
Eingetragen
27.1.1997
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen AnlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Beratung hinsichtlich technischer Anlagen, insbesondere im Bereich Holztechnik und Energietechnik, Projektierung, Vertrieb, ingenieurmäßige Auslegung und Ausführung solcher technischer Anlagen, sowie deren Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Manfred Wettemann
seit 13.1.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WE Engineering GmbH Wood + Energy

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 540,00 5.775,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 538,00 5.773,00
B. Umlaufvermögen 49.007,77 94.343,69
I. Vorräte 0,00 12.031,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.203,88 13.812,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.803,89 68.499,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 55,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.547,77 100.173,69

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 24.583,30 19.467,26
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Gewinnvortrag 6.684,97 0,00
III. Jahresüberschuss 5.116,04 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 6.684,97
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 14.583,55
B. Rückstellungen 17.880,73 16.459,16
C. Verbindlichkeiten 7.083,74 64.247,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.547,77 100.173,69

Anhang



I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Auf die Gesellschaft sind die Vorschriften über die kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB anzuwenden. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und - sofern sie der Abnutzung unterlagen - um planmäßige Abschreibungen pro rata temporis vermindert.


Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear pro rata temporis vorgenommen.
Bei den Neuzugängen beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden die Anschaffungskosten im Zugangjahr voll abgeschrieben.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen sind zum Nennwert unter Abzug von Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt. Forderungen in Fremdwährung werden mit dem Kurs zum Tag der Rechnungsstellung bzw. mit dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.


Rückstellungen
Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern aus Vorjahren.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe ihrer voraussichtlichen tatsächlichen Inanspruchnahme angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.


Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen
Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahrs entfallen in voller Höhe von EUR 5.335,00 (Vorjahr: € 8.209,00) auf das Sachanlagevermögen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.


Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.


III. Sonstige Angaben

Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde das Unternehmen durch folgende Personen vertreten:
Geschäftsführer: Manfred Wettemann, Maschinenbauingenieur
 
Dem Geschäftsführer wurde von den Beschränkungen des § 181 BGB Befreiung erteilt.

Der Jahresabschluss wurde am 21.01.2009 festgestellt.
  

 

Rosenheim, den 21.01.2009

Manfred Wettemann

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