Brandsome GmbHLiquidiert

85737 Ismaning, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 179407
Vorher
RM 2926 Vermögensverwaltungs GmbH
Eingetragen
18.5.2009
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten von WerbeagenturenSonstige spezialisierte Designtätigkeiten
Gegenstand
Erbringung von Promotion, Design- und Marketingleistungen sowie die Ausarbeitung und Umsetzung von Kommunikationslösungen in den Bereichen OnAir Design, OnAir Promotion, Audio Design, Werbung/Print Design, Formatproduktion und neue Medien.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Pieper
seit 23.1.2013
Geschäftsführer
Rainer A. J. Heneis
seit 10.8.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Brandsome GmbH

Ismaning

Jahresabschluss 2009

I. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Gründung: Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 01.04.2009 als Vorratsgesellschaft (RM 2926 Vermögensverwaltungs GmbH, München). Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 18.05.2009. Mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 22.06.2009 hat die Constantin Medien AG alle Geschäftsanteile der Vorratsgesellschaft erworben. Sämtliche Geschäftsanteile wurden am 30.09.2009 an die Constantin Sport Holding GmbH verkauft und abgetreten.
Firma: Firmiert seit dem 07.08.2009 unter Brandsome GmbH.
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Ismaning
Handelsregister: Amtsgericht München, HR B 179407
Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Promotion, Design- und Marketingleistungen sowie Umsetzung von Kommunikationslösungen in den Bereichen OnAir Design, OnAir Promotion, Audio Design, Werbung/Print Design, Formatproduktion und neue Medien
Dauer der Gesellschaft: unbefristet
Rumpfgeschäftsjahr: 08. Mai bis 31. Dezember
Stammkapital: EUR 25.000,00 Alleinige Anteilseignerin ist die Constantin Sport Holding GmbH, Ismaning.
Geschäftsführung: Frau Renate Mössbauer, alleinige Geschäftsführerin (bis 22.06.2009) Herr Antonio Arrigoni, alleiniger Geschäftsführer (ab 22.06.2009 bis 05.08.2009) Herr Zeljko Karajica,Verantwortungsbereich Produktion und Marketing (ab 05.08.2009) Herr Florian Nowosad, Verantwortungsbereich Finanzen und Administration (ab 05.08.2009)

II. Allgemeine Erläuterungen

Rechnungslegung

Der Jahresabschluss der Brandsome GmbH ist entsprechend der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für eine kleine Kapitalgesellschaft in entsprechender Anwendung von § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt worden.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Bilanz

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögenswerte werden zum Nennbetrag angesetzt. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert.

1.2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

2. Währungsumrechung

Fremdwährungsforderungen und -Verbindlichkeiten werden mit dem am Tag des Geschäftsvorfalls geltenden Kurs sowie zum Abschlussstichtag unter Beachtung des Imparitätsprinzips bewertet.

Bilanz per 31. Dezember 2009

Aktiva

  31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen  
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.554,00
2. Sachanlagen 17.066,00
  27.620,00
B. Umlaufvermögen  
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.188,66
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.242.889,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände 4.014,24
  1.271.092,10
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 19.819,10
  1.290.911,20
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 835,38
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 89.170,13
  1.408.536,71

Passiva

 
  31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag -114.170,13
  -89.170,13
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 89.170,13
  0,00
B. Rückstellungen  
1. Sonstige Rückstellungen 321.149,71
  321.149,71
C. Verbindlichkeiten  
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 814.063,84
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 217.750,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten 55.572,69
davon aus Steuern EUR 55.193,61  
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR -426,00  
  1.087.387,00
  1.408.536,71

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 05. Mai bis 31. Dezember 2009

  2009
EUR
1. Umsatzerlöse 1.839.660,63
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.124,09
3. Materialaufwand  
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.636.267,86
4. Personalaufwand  
a) Löhne und Gehälter -153.503,88
b) soziale Abgaben -27.141,69
  -180.645,57
5. Abschreibungen  
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -4.573,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -134.396,79
7. BETRIEBSERGEBNIS -113.098,81
8. Zinsen und ähnliche Erträge 59,38
davon von verbundenen Unternehmen EUR 0,00  
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.115,07
davon an verbundenen Unternehmen EUR -1.115,07  
10. FINANZERGEBNIS -1.055,69
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -114.154,50
12. Sonstige Steuern -15,63
13. Jahresfehlbetrag -114.170,13

Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

B. Umlaufvermögen

2 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 24.188,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen EUR 1.242.889,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00  
davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 1.242.889,20  
Die Forderungen bestehen im Wesentlichen gegenüber der Sport1 GmbH.  
3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.014,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00  
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen gegenüber Mitarbeitern.  
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten EUR 19.819,10
Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen ausschließlich aus Sichteinlagen der Gesellschaft.  

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Brandsome GmbH ist zum 31. Dezember 2009 mit T€ 89 buchmäßig überschuldet. Zwischen der Constantin Medien AG und der Gesellschaft besteht seit dem 18. Oktober 2009 ein Darlehensrahmenvertrag über T€ 150. Zum 31. Dezember hat die Gesellschaft davon T€ 100 in Anspruch genommen. Am 05.01.2010 hat die Constantin Medien AG eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung unterzeichnet, wonach sie mit ihrer Forderung auf Rückzahlung im Rang hinter allen Forderungen anderer Gläubiger der Gesellschaft zurücktritt. Somit besteht zum Stichtag keine bilanzielle Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn.

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen EUR 321.149,71

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalrückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 814.063,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 814.063,84    
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen EUR 217.750,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 217.750,47    
davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 116.635,40    
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen im Wesentlichen gegenüber der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion. Des Weiteren beinhaltet der Posten Darlehensverbindlichkeiten inklusive Zinsen von EUR 101.115,07 gegenüber der Constantin Medien AG.    
3. Sonstige Verbindlichkeiten EUR 55.572,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.572,69    
Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen mit EUR 55.193,61 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Steuern    

II. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse EUR 1.839.660,63
Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.839.660,63 wurden insbesondere durch Trailerproduktionen, die Entwicklung und Produktion von Sendeformaten und Grafik- und Designentwicklung erzielt. Die Umsätze wurden zu 100 % im Inland erbracht.    
3. Materialaufwand    
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen EUR -1.636.267,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen EUR -134.396,79

Zusammensetzung:

  EUR
Aufwand aus Umlagen -40.018,67
Werbung/Messe -33.983,85
Gebäude und Raumkosten -17.584,23
Rechts- und Beratungskosten -11.267,47
EDV-Kosten -6.041,39
Kfz-Kosten -5.421,48
Büromaterial -4.843,40
Kommunikation -3.363,02
Versicherungen/Beiträge -3.304,46
Nebenkosten Personal -2.816,89
Instandhaltung von technischen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung -2.456,59
Reisekosten -1.375,04
Wertberichtigung des Umlaufvermögens -818,81
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen -555,11
Kosten des Geldverkehr -351,42
Kursverluste -179,60
Vertriebskosten -15,36
  -134.396,79

III. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr im Sinne von § 267 (5) HGB 4,8 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

3. Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Constantin Medien AG, Ismaning einbezogen. Der nach IFRS aufgestellte Konzernabschluss ist bei der Constantin Medien AG erhältlich.

 

Ismaning, im Dezember 2010

Zeljko Karajica

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