Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 22503
Vorher
Ortho-Vital GmbH
Eingetragen
24.3.2004
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien a. n. g.
Gegenstand
Handel mit sowie Herstellung und Service von und für orthopädietechnische, orthopädieschuhtechnische und medizintechnische Artikel, Produktion von Therapiegeräten und orthopädischen Systemen

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Rauchfuß
seit 18.1.2024
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (21)

NameAnteil
J*** G****** C******
14.14%
Dr. H***** S******
4.90%
T***** R*******
2.21%

Ungelöste Beteiligungen (4)

NameAnteil
Auxilium GmbHEigenbeteiligung
1.48%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.500 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MEDITECH Sachsen GmbH

Pulsnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 710.561,39 597.344,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.818,50 15.923,50
II. Sachanlagen 669.225,95 554.671,15
III. Finanzanlagen 27.516,94 26.750,00
B. Umlaufvermögen 2.034.025,69 1.990.128,10
I. Vorräte 475.825,74 425.169,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.240.932,59 1.265.507,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 317.267,36 299.450,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.668,00 4.565,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.782.255,08 2.592.038,67

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 1.252.365,50 953.978,29
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 99.802,05 99.802,05
III. Gewinnvortrag 828.676,24 697.632,37
IV. Jahresüberschuss 298.387,21 131.043,87
B. Rückstellungen 250.967,11 158.437,00
C. Verbindlichkeiten 1.278.922,47 1.479.623,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.782.255,08 2.592.038,67

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung des Anhangs von den Erleichterungen des § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften teilweise Gebrauch.



2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt mit Anschaffungskosten nach Abzug linearer Abschreibung unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von zwei bzw. fünf Jahren.

2.2. Geschäfts- und Firmenwert

Die Bewertung erfolgt mit Anschaffungskosten nach Abzug linearer Abschreibung unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von fünf Jahren.



2.3. Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen sowie andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Vermögensgegenstände sind mit Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

Im Berichtszeitraum angeschaffte Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von EUR 150,00 bis zu EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

2.4. Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Genossenschaftsanteile wurden in Höhe der gesellschaftsvertraglich übernommenen Einlage bzw. mit den Anschaffungskosten angesetzt.

2.5. Vorräte

Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten.

 

2.6. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Nominalbetrag angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zweifelhafte Forderungen in Höhe des voraussichtlichen Zahlungseingangs angesetzt.

Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 0,5 % der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen gebildet.

2.7. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

2.8. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

2.9. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.


3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Finanzanlagen

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen ergeben sich aus der nach­folgenden Aufstellung des Anteilsbesitzes.
  

Beteiligungs- unternehmen
    Sitz
Anteil
Eigenkapital 31.12.2014
Jahresergebnis 2014
 
 
%
EUR
EUR
MEDITECH Produktions GmbH
  Pulsnitz
100,0
61.202,49
20.641,20



3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 2.408,60 (Vj. EUR 152.408,60).

3.3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von TEUR 1.240,8 (Vj. TEUR 1.437,0).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von TEUR 38,7 (Vj. TEUR 38,9).

Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt TEUR 74,5 (Vj. TEUR 90,6) sind durch Sicherungsübereignung der finanzierten Anlagegüter besichert.


4.  Sonstige Angaben

  Organe

Als Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum bestellt:
  

 
Eintrag im Handelsregister
Maik Lange, Pulsnitz
22. November 2004
Karsten Leonhardt, Ottendorf Okrilla OT Hermsdorf
17. Dezember 2007



Pulsnitz, im Juni 2015

gez.
Maik Lange
Geschäftsführer

gez.
Karsten Leonhardt
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.07.2015 festgestellt.

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