Innovation Group Drive GmbHLiquidiert

Rotebühlstraße 121, 70178 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 21460
Vorher
CMC Deutschland GmbHInnovation Group Leasing GmbH
Eingetragen
22.11.2000
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tVermietung von Schienenfahrzeugen
Gegenstand
Anmietung, Vermietung, Kauf und Verkauf jeglicher Kraftfahrzeuge.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Antonio Longo
seit 20.10.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Innovation Group Leasing GmbH

Holzgerlingen

Jahresabschluss zum 30. September 2007

Bilanz

(Vorjahr = Rumpfgeschäftsjahr)

AKTIVA

  30.09.2007
30.09.2006
A. Anlagevermögen    
I. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten    
1. EDV Software 2.469,00 0,00
2. Lizenzen an gewerblichen Schutzrechton 0,00 1,00
  2.469,00 1,00
II. Sachanlagen    
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 138,00 979,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 84.097,36 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 25.000,00 0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 322.738,16 3.739,46
  431.835,52 3.739,46
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 118.187,39 71.335,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 289.016,66 3.141,10
  841.646,57 79.195,80
     

PASSIVA

   
  30.09.2007
30.09.2006
A. Eigenkapital    
I. Stammkapital 120.000,00 120.000,00
II. Kapitalrücklage 306.902,21 306.902,21
III. Verlustvortrag ./. 365.026,64 ./. 398.049,42
IV. Jahresüberschuss 326.758,15 33.022,78
  388.633,72 61.875,57
B. Rückstellungen    
1. Sonstige Rückstellungen 27.843,17 6.000,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 842,01 0,00
2 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 86.235,00  
3. Sonstige Verbindlichkeit 44.394,82 11.320,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.394,82    
  131,471,83 11.320,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 293.697,85 0,00
  841.616,57 79.195,80

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Oktober 2006 bis 30. September 2007

(Vorjahr = Rumpfgeschäftsjahr)

  2006/2007
2005/2006
1. Umsatzerlöse 1.689.411,83 229.459,38
2. Sonstige Erträge 10.155,95 2.047,12
Gesamtleistung 1.699.567,78 231.506,50
3. Materialaufwand 1.036.920,47 126.006,06
Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 171.216,56 41.984,67
b) Soziale Ahgaben und Auf-Werklungen für Altersversorgung und für Unterstützung 29.856,49 7.990,16
Abschreibungen auf Sachanlagen 1.288,76 397,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 132.568,29 22.105,91
Betriebliches Ergebnis 327. 717,21 33.022,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,30 0,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33,36 0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 327.684.15 33.022,81
10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,03
11. Sonstige Steuern 926"00 0,00
12. Jahresüberschuss 326.758,15 33.022,78

Anhang zum Jahresabschluss auf den 30. September 2007

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 30.09.2007 wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches sowie der einschlägigen Vorschriften de GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gliederungsschema für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 266, 275 HGB.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde entsprechend § 264 (1) Satz 3 HGB verzichtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 HGB)

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen linear vermindert

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410.00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangs pro rata temporis abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten aktiviert und werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Das Stammkapital von € 120.000,00 ist voll einbezahlt. Alleiniger Gesellschafter ist Innovation Group Holdings GmbH, Holzgerlingen.

Die Rückstellungen sind vollständig und in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgend werden die in der Bilanz zusammengefassten Posten gesondert erläutert:

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist in Anlage 5 dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche offenen Posten sind mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr versehen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren 2001 vollständig mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr versehen.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu vermerkenden oder im Anhang anzugebenden bzw. aus Bilanz und Anhang nicht ersichtlichen wesentlichen Haftungsverhältnisse.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Steffen Struwe.

 

Stuttgart, den 10. Oktober 7007

Steffen Struwe

Die gesetzlichen Angaben zu den Verbindlichkeiten sind aus folgender übersieht ersichtlich:

Verbindlichkeitsspiegel zum 30. September 2007

  30.09.2007
< 1 Jahr
Restlaufzeit 1 - 5 Jahre
von> 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 842,01 842,01 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 86.235,00 86.235,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 44.394,82 44.394,82 0,00 0,00
  131.471,83 131.470,83 0,00 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.10.2006 bis 30.09.2007

Konto Bezeichnung Entwicklung der Stand zum 01.10.2006
Euro
0027 EDV Software Ansch.-/Herst.-K  
    Abschreibung  
    Buchwerte 0,00
0030 Lizenzen Ansch.-/Herst.-K 746,49
    Abschreibungen 745,49
       
    Buchwerte 1,00
0410 Betriebs- und Ansch.-/Herst.-K 19.628,53
  Geschäftsausstattung Abschreibung 18.649,53
       
    Buchwerte 979,00
Summe   Ansch.-/Herst.-K 20.375,02
       
    Abschreibung 19.395,02
       
    Buchwerte 980,00
       
Konto Zugang Abgang
Euro
Umbuchung Zuschreibung
Euro
Stand zum 30.09.2007
0027 3.566,76   3.556,76
  1.087,76   1.087,76
  3.556,76 1.087,76 2.469,00
0030 -746,49   0,00
      0,00
  -745,49    
  -1,00   0,00
0410 -15.543,66   4.084,85
  201,00   3.946,85
  -14.803,68    
  -640,00 201,00 138,00
Summe 3.556,76   7.641,61
  -16.290,17    
  1.288,76   5.034,61
  -15.649,17    
  3.556,76 1.288,76 2.607,00
  -641,00    

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