Kittan
Entsorgungs GmbH
Weißwasser
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz zum 31. Dezember 2008
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Umlaufvermögen
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I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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17.883,99
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II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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7.362,72
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25.246,71
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Summe Aktiva
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25.246,71
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25.246,71
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.564,59
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II.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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-6.415,92
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III. Jahresfehlbetrag
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-2.513,28
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16.635,39
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B. Rückstellungen
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1.000,00
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1.000,00
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C. Verbindlichkeiten
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7.611,32
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7.611,32
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Summe Passiva
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25.246,71
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25.246,71
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Anhang zum 31. Dezember 2008
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter
Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des
Jahresergebnisses aufgestellt. Die allgemeinen
Grundsätze nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches
gemäß
§§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie die
Sondervorschriften nach dem GmbH-Gesetz wurden beachtet.
II. Gliederungsgrundsätze
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung blieben gegenüber dem Vorjahr
unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde
nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß
§ 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
III. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das
Eigenkapital, die Verbindlichkeiten und
Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert
ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §
249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den
Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind
nicht gegeben.
IV. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz
des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei
der Bewertung wurde von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden
wurden einzeln bewertet. Dem Grundsatz der
kaufmännischen Vorsicht wurde entsprochen. Alle
derzeit bekannten Risiken und vorhersehbaren Verluste
fanden Berücksichtigung. Gewinne sind nur dann
berücksichtigt worden, wenn sie bis zum
Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und
Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig
vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
V. Angaben zur Bilanz
1. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum
Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen
angesetzt und innerhalb eines Jahres fällig.
Die Guthaben bei Kreditinstituten und
Kassenbestände sind mit Nominalbeträgen
bilanziert.
2. Eigenkapital
Das Stammkapital beträgt 25.564,59 Euro und ist zum
Nennwert angesetzt.
3. Rückstellungen
Die Rückstellungen sind mit ihrem
wahrscheinlichen Wert, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung zu erwarten ist,
passiviert. Sie sind dem Grunde nach erforderlich und in
ihrer Höhe ausreichend bemessen. Die bis zum Zeitpunkt
der Bilanzaufstellung gewonnenen Erkenntnisse sind dabei
berücksichtigt.
4. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
VII. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr
Karl-Heinz Kittan. Zur Angabe der Bezüge wird von der
Ausnahmeregelung des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch
gemacht.
2. Ergebnisverwendungsvorschlag der
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.513,28 Euro wird
auf neue Rechnung vorgetragen.
Weißwasser, im Juni 2009
Karl-Heinz Kittan
Geschäftsführer
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