Stammdaten

Register
Amtsgericht Lemgo HRB 6894
Eingetragen
25.6.2009
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und StrickmaschinenGroßhandel mit sonstigen Maschinen
Gegenstand
Der Im- und Export von Maschinen und anderen technischen Produkten jeglicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Konstantin Arkhipov
seit 25.6.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Konstantin Petrovich Arkhipov
141300 Russland, Moskauer Gebiet, Sergiev Possad, Str. Ozjornaja 2 Wh.27
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VODALUX GmbH

Kalletal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 249,00 312,00
I. Sachanlagen 249,00 312,00
B. Umlaufvermögen 464.603,36 575.958,23
I. Vorräte 36.020,24 3.253,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 138.329,55 515.397,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 290.253,57 57.306,76
C. Aktive latente Steuern 0,00 21.388,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 464.852,36 597.658,39

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 281.092,23 245.431,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 256.092,23 220.431,07
B. Rückstellungen 4.960,00 9.960,00
C. Verbindlichkeiten 178.800,13 342.267,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 464.852,36 597.658,39

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Der vorliegende Jahresabschluss der Firma VODALUX GmbH, Kalletal (Amtsgericht Lemgo, HRB 6894), wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Gesellschaften gem. § 267 HGB.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwert­berichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

In dem Gesamtbetrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Vermögensgegenstände sind Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von enthalten:

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 9.407,67 (Vorjahr: Euro 373.438,54)

- Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von Euro 128.921,88 (Vorjahr: Euro 141.959,43)

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 6.324,18. (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 220.431,07 einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 178.800,13 (Vorjahr: Euro 165.137,18).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 166.109,81 (Vorjahr: Euro 165.137,18).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Die finanziellen Verpflichtungen liegenim branchenüblichen Rahmen .

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2, einschließlich dem  Geschäftsführer Herr Arkhipov..

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
 
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


32689 Kalletal, 12.02.2018

gez. Konstantin Arkhipov


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2018 festgestellt.

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