"Luimex" Handels-GmbHLiquidiert

81827 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 90041
Eingetragen
7.2.1990
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit TextilienGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Handel mit Kraftfahrzeugen

Historie

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Management

NameRolle
Gennaro Luzzi
seit 7.11.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

"Luimex" Handels-GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.521,51 7.436,51
I. Sachanlagen 2.521,51 7.436,51
B. Umlaufvermögen 929.084,82 3.288.521,60
I. Vorräte 92.150,00 3.115.163,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 705.633,28 49.725,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 131.301,54 123.633,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.350,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 931.606,33 3.300.308,11

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 282.587,27 189.458,62
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 257.022,68 163.894,03
davon Gewinnvortrag 163.894,03 135.870,07
B. Rückstellungen 94.249,60 81.339,00
C. Verbindlichkeiten 554.769,46 3.029.510,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 931.606,33 3.300.308,11

Anhang



A. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfürung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Es sind keine Umstände erkennbar, die dazu führen, daß der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt ( 264 Abs. 2 HGB).


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und Sonstige Vermögensgengenstände werden zum Nominalbetrag bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Möglichen Ausfallrisiken wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


C. Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten:

1.1. - 31.12. 2012
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 407.634,06 EUR.

1.1. - 31.12. 2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.521.668,37 EUR.


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

1.1.- 31.12.2012
Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 616.540,78 EUR.

1.1.- 31.12. 2012
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0 EUR.

1.1 - 31.12. 2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.612.115,12 EUR.


D. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Gennaro Luzzi geführt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.



gez. Gennaro Luzzi
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 616.540,78 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.03.2014 festgestellt.

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