OLD KREMPEL LTD.Liquidiert

06847 Dessau-Roßlau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 6807
Eingetragen
28.8.2007
Branche
Großhandel mit TabakwarenEinzelhandel mit sonstigen Gebrauchtwaren a. n. g.Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen
Gegenstand
An- und Verkauf von Waren aller Art mit Ausnahme genehmigungspflichtiger Haushaltsauflösungen

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Rudolf Sallmann
seit 28.8.2007
Vertreter
Katrin Schwartz
seit 28.8.2007
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

Old Krempel Ltd.NL Deutschland

Dessau-Roßlau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.861,50 3.133,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 3.861,50 3.133,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.861,50 3.133,60
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 15.393,82 16.063,00
I. Vorräte 13.000,00 12.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 13.000,00 12.000,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 287,41 116,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 287,41 116,04
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.106,41 3.946,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 71,25 71,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 19.326,57 19.267,85

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 9.277,82 7.907,97
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 147,58 147,58
1. gezeichnetes Kapital 147,58 147,58
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 16.000,00 16.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 8.239,61 11.054,41
V. Jahresüberschuss 1.369,85 2.814,80
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 90,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 90,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 9.958,75 11.359,88
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 11,15
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.189,85 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 7.768,90 11.348,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 19.326,57 19.267,85

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 103.430,09 71.082,88
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 575,34
5. Materialaufwand -23.659,33 -5.743,17
6. Personalaufwand -32.136,39 -27.833,01
7. Abschreibungen -2.328,80 -2.685,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -42.814,52 -31.864,71
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -500,00 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -13.724,90 -13.937,77
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -94,92 -302,17
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -263,77 -983,57
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -7.884,92 -6.841,98
f) Frachten / Verpackung 0,00 -18,65
g) sonstige Aufwendungen für Personal -2.425,43 -1.052,17
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -18.420,58 -8.728,40
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.991,05 3.532,00
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
19. sonstige Steuern -621,20 -717,20
20. Jahresüberschuss 1.369,85 2.814,80

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Gliederungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 ist nach den Grundsätzen der §§ 266, 275 und 288 HGB erstellt worden.

Abweichungen von den Gliederungsvorschriften waren nicht erforderlich.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung des Jahresabschlusse wurden in Anspruch genommen.

Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurde beachtet.

Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeDas Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet.

Die ausgewiesenen Vorräte betreffen den Gebrauchtwarenbestand.

Die Bewertung erfolgte mit den Netto-Anschaffungskosten. Forderungen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zu Nennwerten bewertet.

Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichneten Kapital von 147,58 € (GBP 100,00), der von den Gesellschaftern geleisteten Kapitalrücklage von 16.000,00 €, dem Verlustvortrag in Höhe von 8.239,61 € sowie dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von 1.369,85 € zusammen.

Rückstellungen waren zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag dotiert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Ergänzende Angaben

Zur Geschäftsführerin des Geschäftsjahres war bestellt: Frau Katrin Schwartz (Rosefeld).

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.

 

Dessau-Roßlau, den 11.08.2013

Katrin Schwartz, Geschäftsführerin

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 9.958,75 11.359,88
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 11,15
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.189,85 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 7.768,90 11.348,73

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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