Old Krempel
Ltd.NL Deutschland
Dessau-Roßlau
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.861,50 |
3.133,60 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
3.861,50 |
3.133,60 |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
3.861,50 |
3.133,60 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
15.393,82 |
16.063,00 |
| I. Vorräte |
13.000,00 |
12.000,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
13.000,00 |
12.000,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
287,41 |
116,04 |
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
287,41 |
116,04 |
| III. Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
2.106,41 |
3.946,96 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
71,25 |
71,25 |
| Bilanzsumme, Summe
Aktiva |
19.326,57 |
19.267,85 |
|
Passiva
|
|
|
| |
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A. Eigenkapital |
9.277,82 |
7.907,97 |
| I. gezeichnetes Kapital
/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile |
147,58 |
147,58 |
| 1. gezeichnetes
Kapital |
147,58 |
147,58 |
| 2. Privatkonto
(Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3. variables
Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4. nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
16.000,00 |
16.000,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 3. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV. Verlustvortrag |
8.239,61 |
11.054,41 |
| V.
Jahresüberschuss |
1.369,85 |
2.814,80 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
90,00 |
0,00 |
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
90,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
9.958,75 |
11.359,88 |
| 1. Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
11,15 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
2.189,85 |
0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
7.768,90 |
11.348,73 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Passiva |
19.326,57 |
19.267,85 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
|
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
103.430,09 |
71.082,88 |
| 2. Veränderung des
Bestandes an fertigen Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3. andere aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. sonstige betriebliche
Erträge |
0,00 |
575,34 |
| 5. Materialaufwand |
-23.659,33 |
-5.743,17 |
| 6. Personalaufwand |
-32.136,39 |
-27.833,01 |
| 7. Abschreibungen |
-2.328,80 |
-2.685,33 |
| 8. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-42.814,52 |
-31.864,71 |
| a) sonstige betriebliche
Aufwendungen - verbundene Unternehmen |
-500,00 |
0,00 |
| b) Miet- und
Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-13.724,90 |
-13.937,77 |
| c) Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung |
-94,92 |
-302,17 |
| d)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-263,77 |
-983,57 |
| e) Aufwendungen für
den Fuhrpark |
-7.884,92 |
-6.841,98 |
| f) Frachten /
Verpackung |
0,00 |
-18,65 |
| g) sonstige Aufwendungen
für Personal |
-2.425,43 |
-1.052,17 |
| h) andere ordentliche
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-18.420,58 |
-8.728,40 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 14. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
1.991,05 |
3.532,00 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
0,00 |
0,00 |
| 19. sonstige
Steuern |
-621,20 |
-717,20 |
| 20.
Jahresüberschuss |
1.369,85 |
2.814,80 |
Anhang
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis
31.12.2012
Gliederungsgrundsätze
Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 ist nach den
Grundsätzen der §§ 266, 275 und 288 HGB
erstellt worden.
Abweichungen von den Gliederungsvorschriften waren nicht
erforderlich.
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Größenabhängige Erleichterungen bei der
Erstellung und bei der Offenlegung des Jahresabschlusse
wurden in Anspruch genommen.
Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurde beachtet.
Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeDas
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten
ausgewiesen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter
Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet.
Die ausgewiesenen Vorräte betreffen den
Gebrauchtwarenbestand.
Die Bewertung erfolgte mit den Netto-Anschaffungskosten.
Forderungen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum
Nominalwert und unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks sind zu Nennwerten
bewertet.
Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichneten Kapital
von 147,58 € (GBP 100,00), der von den Gesellschaftern
geleisteten Kapitalrücklage von 16.000,00 €, dem
Verlustvortrag in Höhe von 8.239,61 € sowie dem
Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von 1.369,85
€ zusammen.
Rückstellungen waren zum Bilanzstichtag unter
Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips mit dem
voraussichtlichen Erfüllungsbetrag dotiert.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Ergänzende Angaben
Zur Geschäftsführerin des Geschäftsjahres
war bestellt: Frau Katrin Schwartz (Rosefeld).
Der Geschäftsführer ist
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss
mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.
Dessau-Roßlau, den
11.08.2013
Katrin
Schwartz, Geschäftsführerin
Aufgliederung der Verbindlichkeiten
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| Verbindlichkeiten |
9.958,75 |
11.359,88 |
| Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
11,15 |
| erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
2.189,85 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
7.768,90 |
11.348,73 |
|