LIV Lovric GmbHLiquidiert

Goldammerweg 118A, 52078 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 4402
Eingetragen
2.3.1990
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus StahlSonstige Überlassung von Arbeitskräften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist das Verschweißen von industriellen Rohrleitungsanlagen, sowie die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden und im Zusammenhang damit stehenden Geschäfte durchzuführen, insbesondere andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen, sich an solche zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Marko Lovric
seit 26.5.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

LIV Lovric GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 11.05.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

0,00

30227,16

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

26122,16

2310,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1292,82

2397,12

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6116,88

2854,41

C. Rechnungsabgrenzungsposten

864,43

414,24

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

44042,96

37375,60

Summe Aktiva

78439,25

75578,53



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

28045,59

28045,59

II. Verlustvortrag

65421,19

57449,60

III. Jahresfehlbetrag

6667,36

7971,59

nicht gedeckter Fehlbetrag

44042,96

37375,60

B. Rückstellungen

3063,00

4042,00

C. Verbindlichkeiten

75376,25

71536,53

Summe Passiva

78439,25

75578,53

ANHANG
zum 11.05.2010

LIV Lovric GmbH

Goldammerweg 118a

52 078 Aachen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Darstellungsform

Der Jahresabschluss der "LIV Lovric GmbH" für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 11.05.2010 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend handelsrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. In die Herstellungskosten der Erzeugnisse wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen, soweit diese aktivierbar waren.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen:

Keine.

Abschreibungen des Geschäftsjahres erfolgten nach handelsrechtlichen Vorschriften.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bezüglich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

Die Geschäftsjahresabschreibung für die einzelnen Posten der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Bilanzposten

Gesamtjahresabschreibung

Maschinen

0,00 €

technische Anlagen

0,00 €

PKW

3.676,00 €

Gerüst- und Schalungsmaterial

0,00 €

Büroeinrichtungen

40,00 €

sonstige BGA

0,00 €

GWG

389,00 €

Anlagenumbuchungen

26.122,16 €

Gesamtjahresabschreibung

30.227,16 €

Verbindlichkeiten

Es bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Betrag

Verbindlichkeiten Stand 01.01.2010

68.585,94 €

Neuaufnahmen im Berichtsjahr (inkl. Gehalt)

2.918,22 €

+ Umbuchungen

0,00 €

Tilgung im Berichtsjahr

0,00 €

Verbindlichkeiten Stand 11.05.2010

71.504,16 €

Der Ausweis der Verbindlichkeiten in der Bilanz erfolgt passivisch unter "sonstige Verbindlichkeiten und Darlehen".

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeiten erübrigt sich daher.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt ./. 6.667,36 €.

Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Verlustvortrag erhöht sich insoweit auf ./. 72.088,55 €.

Ausgeschüttet werden 0,00 €.

Der noch nicht als verwendet anzusehende Bilanzverlust beträgt ./.72.088,55 €.

Der Gesellschafter hat beschlossen, keine Ausschüttung vorzunehmen.

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben:

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Aachen,

____________________

Marko Lo vric

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.05.2012

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