Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55832
Vorher
Harley-Factory Frankfurt GmbH
Eingetragen
13.11.2002
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Verkauf und Handel mit Motorrädern und Zubehör sowie Reparatur, Wartung und Instandsetzung von Motorrädern und Fahrzeugen aller Art. Die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck zum Gegenstand. Die Übernahme der Geschäftsführung von anderen Unternehmen unter Übernahme der unbeschränkten Haftung ist ausgeschlossen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Angelo Pagano
seit 24.2.2022
Geschäftsführer
Oliver Kellner
seit 21.7.2020
Prokura
Matthias Meier
seit 29.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

MM Factory Holding GmbH
Germany
240.000 €
80.00%
MM Motorrad Factory Frankfurt GmbH
Germany
30.000 €
10.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MM Motorrad Factory Frankfurt GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 507.711,48 535.768,48
I. Sachanlagen 104.987,00 133.094,00
II. Finanzanlagen 402.724,48 402.674,48
B. Umlaufvermögen 4.894.252,03 5.327.831,52
I. Vorräte 3.501.013,09 4.550.316,41
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 908.110,33 950.028,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.381.681,96 766.545,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.556,98 10.969,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.241,05 6.289,38
Aktiva 5.406.204,56 5.869.889,38

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.529.774,39 1.544.976,20
I. ausgegebenes Kapital 270.000,00 270.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
2. eigene Anteile -30.000,00 -30.000,00
II. Kapitalrücklage 60.000,00 60.000,00
III. Gewinnrücklagen 30.001,00 30.001,00
IV. Bilanzgewinn 1.169.773,39 1.184.975,20
B. Rückstellungen 201.134,76 177.380,89
C. Verbindlichkeiten 3.675.295,41 4.147.532,29
Summe Passiva 5.406.204,56 5.869.889,38

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MM Motorrad Factory Frankfurt GmbH wurde auf der Grundlage des Handelsge­setz­buches in der am Bilanzstichtag gül­ti­gen Fassung aufgestellt. Ergänzend wurden die Vor­schriften des Ge­sellschafts­ver­trags beachtet. Die Ge­winn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Bei der MM Motrorad Factory Frankfurt GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Sachverhalte, für die ein Ausweiswahlrecht sowohl in der Bilanz und in der Gewinn- und Ver­lustrechnung, als auch im Anhang besteht, werden grundsätzlich im Anhang dargestellt.

II. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: MM Motorrad Factory Frankfurt GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt am Main
Register-Nr.: HR55832

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorstehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Erstellung erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen (going concern).

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Bei Zugängen im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Abschreibungsbeträge entsprechend dem Zeitpunkt der Zuführung zum Sachanlagevermögen zeitanteilig ermittelt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt (strenges Niederstwerprinzip). Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögengegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert an­gesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurden erkennbare Einzel­risiken durch angemessene Wertbe­richtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstich­tag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens er­folgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 300.000,00 EUR teilt sich in 6 Anteile, die jeweils mit dem Nennwert angesetzt sind.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In Abweichung zum Bilanzausweis im Vorjahr wurde im Berichtsjahr von dem Wahlrecht nach § 286 Abs. 5 Satz 2 HGB Gebrauch gemacht. Die erhaltenen Anzahlungen wurden dementsprechend offen von den Vor­räten abgesetzt, soweit diese auf die bilanzierten Vorräte entfallen. Darüber hin­aus fand ein grund­le­gender Wech­sel von Bi­lan­zie­rungs- und Bewer­tungs­me­tho­den gegenüber dem Vorjahr nicht statt.

IV. Angaben zur Bilanz

Aktiva

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

In den Ausleihungen,  Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind solche gegenüber Gesellschaftern enthalten.



Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
462.209,87
25.331,96
Verbindlichkeiten
540.979,27
229.524,26


In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leis­tun­gen in Höhe von EUR 290.993,73 (Vorjahr: EUR 100.788,74) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 608.026,87 (Vorjahr: EUR 245.703,25) enthalten.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden insgesamt in Höhe von EUR 495.193,01 (Vorjahr: EUR 58.315,10).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betanden insgsamt in Höhe von EUR 600.979,27 (Vorjahr: EUR 289.524,26).

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von EUR 114.658,37 (Vorjahr: EUR 130.995,24).

Passiva

Eigenkapital

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufge­stellt.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi­lanzge­winn ein Gewinnvortrag von EUR 1.106.647,20 einbezogen.

Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 2.187.438,59.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Sicherungsübereignungen des Warenbestands und Eigentumsvorbehalt.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2023

bis zu 1 J
größer 1 Jahr

EUR
EUR
EUR
gegenüber Kreditinstituten
1.732.209,38
1.653.132,87
79.076,51
Vorjahr
1.646.362,49
1.538.034,71
108.327,78
Erhaltene Anzahlungen
3.672,43
3.672,43
0,00
Vorjahr
248.237,50
248.237,50
0,00
aus Lief. und Leistungen
575.571,83
575.571,83
0,00
Vorjahr
1.090.371,12
1.090.371,12
0,00
gegenüber verbundenen Un­ternehmen
608.026,87
608.026,87
0,00
Vorjahr
245.703,28
245.703,28
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
755.814,90
595.814,90
160.000,00
Vorjahr
916.857,90
756.857,90
160.000,00



Angaben zu den sonstigen Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 251.447,06 EUR (Vorjahr: 275.299,32 EUR) und im Rahmen der sozialen Sicherheit von 24.189,19 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) enthalten.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 901.075,92 EUR sons­ti­ge fi­nan­zielle Verpflichtungen. Davon werden in 2024 EUR 450.537,96 fällig.
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Verpflichtungen aus Mietverträgen und Leasingverträgen.

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn-und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

VI. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28.

Unterschrift der Geschäftsführung

gez. Matthias Meier
gez. Angelo Pagano

Frankfurt, den 28. März 2025


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025 festgestellt.

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