image concept Werbeagentur GmbH

Hildesheimer Straße 137, 30173 Hannover, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 54188
Eingetragen
28.3.1994
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenBeteiligungsgesellschaftenErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Gegenstand
Betreiben einer Werbeagentur. Beteiligung an anderen Unternehmen ähnlicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Rickert
seit 24.2.2006
Geschäftsführer
Annette Preugschat
seit 24.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Annette Preugschat
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Annette Preugschat
Bahnhofstr. 21 29342 Wienhausen
13.000 €
50.00%
Frank Rickert
Bahnhofstr. 21 29342 Wienhausen
13.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

image concept Werbeagentur GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

2437,00

4077,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

2994,84

3641,04

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

30646,37

44565,60

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1693,24

2135,94

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

297,66

9767,79

482,14

15961,16

Summe Aktiva

47838,90

70864,88



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26000,00

26000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-41961,16

-47501,95

V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

6193,37

9767,79

5540,79

15961,16

B. Rückstellungen

5548,08

7641,47

C. Verbindlichkeiten

42290,82

63223,41

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

47838,90

70864,88

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

1.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Ø Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Ø Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Ø Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Ø Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Ø Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ø Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Gesellschaft ist nominell überschuldet in Höhe von 9.767,79 €. Zur Beseitigung der Überschuldung dient das Gesellschafter Verrechnungskonto von 7.792,62 €. Die Gesellschaft geht davon aus, das die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2011/2012 einen Gewinn in Höhe von mindestens 1.975,17 € erwirtschaftet. Dies entspricht dem laufenden Gewinn vor Abschlussarbeiten zum 31. 10. 2011.

Die Überschuldung ist entstanden durch die Insolvenz des ehemaligen Gesellschafters Nicolai Service GmbH & CO.KG im Oktober 2004. Der Gesellschafter war in 2004 auch Kunde und konnte seine Rechnungen von der berichtenden Gesellschaft nicht mehr bezahlen. Auch Rechnungen an Tochtergesellschaften dieses Gesellschafters wurden nicht mehr bezahlt. Durch den endgültigen Forderungsausfall entstand in 2006 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 36.774 €. Dieser Fehlbetrag konnte bis zum Berichtsjahr auf 9.767,79 € reduziert werden.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer Frau Annette Preugschat und Herrn Frank Rickert geführt.

Ergebnisverwendung:

Die Gesellschafter haben beschlossen, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Annette Preugschat und Frank Rickert

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.11.2011

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