Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 26270
Vorher
ksb Immobiliengesellschaft mbH
Eingetragen
18.7.2005
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für WohngebäudeVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Entwicklung, die Planung, Baumanagement und die Baurealisierung (ohne eigene handwerkliche Tätigkeit) die Bewertung und die Optimierung von Immobilien, weiterhin die Vermarktung einschließlich der Vermittlung, die Vermietung, die Vewaltung und das Management von Immobilien, der Erwerb von Immobilien sowie alle weiteren Tätigkeiten, die den vorgenannten Zwecken förderlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Fabian Kschischo
seit 21.3.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.67%
33.33%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Fabian Kschischo
Medenbacher Weg 4, 65719 Hofheim am Taunus
16.700 €
66.67%
Markus Bannwart
Mainz
8.350 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

build-ing. Real Estate GmbH

Taunusstein

(vormals: Hofheim am Taunus)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

HANDELSBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

build-ing. Real Estate GmbH, Wilhelmstraße 6, 65232 Taunusstein

AKTIVA

EUR
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.090,30
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.147,44
4. sonstige Vermögensgegenstände 8.806,42
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 4.884,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.861,14
Summe Aktiva 61.789,91

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital 25.050,00
Variables Kapital 8.066,92
Einlagen/Entnahmen -808,40
III. Gewinnrücklagen  
4. andere Gewinnrücklagen 20.184,42
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -21.989,78
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -5.771,26
C. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen 1.939,51
D. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23.189,61
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 3.151,65
8. sonstige Verbindlichkeiten 7.968,84
Summe Passiva 61.789,91

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011

EUR
1. Umsatzerlöse 164.066,66
2. Sonstige betriebliche Erträge 5.707,33
3. Materialaufwand -24.352,33
4. Personalaufwand -8.957,14
5. Abschreibungen -10.564,25
6. Andere betriebl. Aufwendungen  
6.1. Raumkosten -6.845,91
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben -5.056,33
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen -518,25
6.4. Fahrzeugkosten -14.661,41
6.5. Werbe- und Reisekosten -7.375,28
6.6. verschiedene betriebliche Kosten -88.371,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.080,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 81,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -105,36
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.967,64
11. Außerordentliche Erträge 3.009,22
12. Außerordentliches Ergebnis 3.009,22
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag -10.704,12
14. Sonstige Steuern -44,00
Verlust 5.771,26

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

EUR
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung  
00320 Pkw 11.859,69
00380 Sonstige Transportmittel 1.213,33
00400 Betriebsausstattung 1.300,00
00420 Büroeinrichtung 10.667,11
00450 Einbauten 2.249,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.987,17
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 2.143,87
00486 2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 1.670,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.147,44
sonstige Vermögensgegenstände  
01501 Sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr 5.500,00
01509 Forderungen gegen Gesellschafter priv. KFZ Nutzung 5.983,32
01530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- u. Gehaltsabrechnung -2.676,90
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro  
01000 Kasse 1.209,89
01210 VR Bank Untertaunus #3609 3.446,17
01220 Degussa Bank 48,65
01230 MasterCard #1518 179,90
Rechnungsabgrenzungsposten  
00980 Arap KFZ-Zinsen 2.861,14
Summe Aktiva 61.789,91

PASSIVA

 
  EUR
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 25.050,00
Variables Kapital  
00890 Gesellschafter-Darlehen 8.875,32
Einlagen/Entnahmen  
01880 Unentgeltliche Wertabgaben -808,40
andere Gewinnrücklagen  
00855 Andere Gewinnrücklagen 20.184,42
Gewinn- und Verlustvortrag  
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -21.989,78
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -5.771,26
Steuerrückstellungen  
01766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 % 1.939,51
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
00670 Verbindlichkeiten geg. Kreditinst. a. Teilzahlungsvertr. 1 bis 5 Jahre 22.283,95
01240 Kreditkarte #1702 905,66
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen  
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.151,65
sonstige Verbindlichkeiten  
00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 234,43
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % -70,43
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -25.269,35
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % -217,75
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 1.424,90
01732 Erhaltene Kautionen 446,25
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt -3.385,68
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 3.265,92
01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt 1.300,00
01771 Umsatzsteuer 7 % 503,32
01776 Umsatzsteuer 19 % 29.230,05
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 289,43
01793 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 217,75
Summe Passiva 61.789,91

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011

EUR
1. Umsatzerlöse  
08301 Erlöse 7 % Alt Wildsachsen 17 7.189,68
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 156.988,29
08519 Provisionsumsätze 19 % USt 107,93
08700 Erlösschmälerungen -200,59
08736 Gewährte Skonti 19 % USt -18,65
2. Sonstige betriebliche Erträge  
08921 Verwendung von Gegenständen (Kfz) 19 % USt 5.028,00
08922 Verwendung von Gegenständen (Tel) 19 % USt 679,33
3. Materialaufwand  
03125 Leistungen ausl. Unternehmer 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -1.146,03
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -23.862,30
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer 656,00
4. Personalaufwand  
04120 Gehälter -7.300,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -1.657,14
5. Abschreibungen  
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -466,25
04832 Abschreibungen auf Kfz -7.515,47
04855 Sofortabschreibung GWG -882,25
04862 Abschreibung Sammelposten GWG -1.700,28
6. Andere betriebl. Aufwendungen  
6.1. Raumkosten  
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -6.600,00
04240 Gas, Strom, Wasser -166,00
04250 Reinigung -60,02
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume -19,89
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben  
04360 Versicherungen -3.567,03
04380 Beiträge -1.252,00
04397 Nicht abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder -237,30
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen  
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen -518,25
6.4. Fahrzeugkosten  
04520 Kfz - Versicherungen -838,94
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -10.322,96
04540 Kfz - Reparaturen -2.541,35
04580 Sonstige Kfz - Kosten -724,75
04595 Fremdfahrzeugkosten -233,41
6.5. Werbe- und Reisekosten  
04600 Werbekosten -1.341,69
04610 Werbekosten weitere -33,61
04630 Geschenke abzugsfähig -12,52
04640 Repräsentationskosten -384,23
04650 Bewirtungskosten -3.070,54
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -1.630,37
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand -53,27
04670 Reisekosten Unternehmer -634,10
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand -214,95
6.6. verschiedene betriebliche Kosten  
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.957,88
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten -56.209,90
04910 Porto -174,92
04920 Telefon -3.396,63
04925 Telefax und Internetkosten -1.466,81
04930 Bürobedarf -1.975,12
04945 Fortbildungskosten -3.182,07
04950 Rechts- und Beratungskosten -1.198,10
04955 Buchführungskosten -240,00
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) -640,78
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung -1.004,00
04970 Kosten des Geldverkehrs -218,34
04980 Betriebsbedarf -16.676,23
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -30,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  
02381 Zuwendungen, Spenden für wissenschaftliche und kulturelle Zwecke -1.000,00
02383 Zuwendungen, Spenden für kirchliche. religiöse und gemeinnützige Zwecke -80,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 81,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -105,36
10. Außerordentliche Erträge  
02500 Außerordentliche Erträge 3.009,22
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag  
02200 Körperschaftsteuer -5.656,00
02208 Solidaritätszuschlag -308,00
02213 Kapitalertragsteuer 25% -0,12
04320 Gewerbesteuer ( Vorauszahlung ) -4.740,00
12. Sonstige Steuern  
04510 Kfz - Steuern -44,00
Verlust 5.771,26

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2011

Debitoren mit Soll-Saldo

EUR
10040 Diverse E/F 128,44
10070 Diverse K 7.140,00
10111 REAG 4.879,00
Summe 12.147,44

Kreditoren mit Soll-Saldo

EUR
Summe 0,00
Gesamt 12.147,44

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2011

Kreditoren mit Haben-Saldo

EUR
70010 Kreditoren Diverse A/B 106,34
70020 Kreditor Diverse C/D 125,55
70030 Kreditor Diverse E/F 73,80
70040 Kreditor Diverse G/H 5,00
70060 Kreditor Diverse L/M/N 47,50
70080 Kreditor Diverse R/S 2.676,82
70100 Kreditor Diverse V-Z 116,64
Summe 3.151,65

Debitoren mit Haben-Saldo

EUR
Summe 0,00
Gesamt 3.151,65

Bestätigungsvermerk

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Anhang zur Bilanz 2011

build-ing. real estate GmbH

Sitz der Gesellschaft:

Im Sonnental 10

65232 Taunusstein

Büroanschrift:

Wilhelmstraße 6

65232 Taunusstein

Die Geschäftsführung erfolgte in 2012 durch

 

Fabian Kschischo,

wohnhaft in 65232 Taunusstein, Im Sonnental 10.

Die Bilanz 2012 basiert auf der Handelsbilanz

Die Geschäfte laufen kontinuierlich.

Die Auftragslage ist stabil.

 

Gez. Fabian Kschischo

Nachrichten & Medien

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Aktueller Abdruck
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