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Nauen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
211.040,45 |
246.748,95 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
410,50 |
1.356,00 |
| II.
Sachanlagen |
210.629,95 |
245.392,95 |
| B.
Umlaufvermögen |
537.414,07 |
721.596,43 |
| I.
Vorräte |
27.010,97 |
27.010,97 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
452.104,15 |
679.379,12 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
58.298,95 |
15.206,34 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
588,36 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
749.042,88 |
968.345,38 |
Passiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Eigenkapital |
649.436,95 |
641.817,11 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
616.252,52 |
584.823,21 |
| III.
Jahresüberschuss |
7.619,84 |
31.429,31 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
22,00 |
| C.
Rückstellungen |
47.501,83 |
206.785,19 |
| D.
Verbindlichkeiten |
52.104,10 |
119.721,08 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
52.104,10 |
119.721,08 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
749.042,88 |
968.345,38 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. EUR
438.550,76.
Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Heinrich Lüdeke, Ingenieur für Elektrotechnik
geführt.
Nauen, den 10. Oktober 2016
gez.
Heinrich Lüdeke
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2016 festgestellt.
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