Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 143757
Eingetragen
13.8.2012
Branche
Montage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenErrichtung von FertigteilbautenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Messe- und Ladenbaumontagen, Handel mit Bauelementen und damit zusammenhängende Serviceleistungen, Zusammenbau von vorgefertigten Metall- und Glasteilen sowie Industrie- Gewerbehallen nach externer Planung, Aufbau von Möbeln und einbauten von Möbeleinrichtungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bastian Reinhold
seit 27.2.2025
Geschäftsführer
Torsten Burow
seit 13.12.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

K.B. Solution GmbH
Germany
12.500 €
50.00%
Torsten Burow
Berlin
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Montageart GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 331.552,00 435.525,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 331.031,00 435.004,00
III. Finanzanlagen 520,00 520,00
B. Umlaufvermögen 1.766.556,15 2.188.985,74
I. Vorräte 1.121.353,65 1.336.943,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 626.144,44 656.441,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.058,06 195.600,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.124,19 35.179,58
Aktiva 2.136.232,34 2.659.690,32

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 323.531,60 186.985,16
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 298.531,60 161.985,16
B. Rückstellungen 88.215,26 106.883,59
C. Verbindlichkeiten 1.718.220,60 2.360.499,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.264,88 5.322,48
Passiva 2.136.232,34 2.659.690,32

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Montageart GmbH hat ihren Sitz in Schöneiche. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter 143757 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-Stichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschluss-Stichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschluss-Stichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bilanziert und bewertet:

Sachanlagen

Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibung bilanziert (§§ 253, 255 I HGB). Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 253 III 5 HGB) waren nicht erforderlich.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB).

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800,00 wurden gemäß § 6 II 1 EStG im Erwerbsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 253 III 5, 6 HGB) waren danach nicht erforderlich.

Unfertige Projekte

Die unfertigen Projekte wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, § 255 II 2 HGB) bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde, sofern erforderlich, durch Bildung angemessen dotierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Zahlungen für Kosten ausgewiesen, die das Folgejahr betreffen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Es gab keine Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestanden in Höhe von € 387.486,07 (i.V. € 287.645,71) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus Rückstellungen für Abschluss und Prüfung und Personalrückstellungen zusammen.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten bestanden mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr in Höhe von € 1.356.271,08 (i.V. € 1.922.872,99) und mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren in Höhe von € 0,00 (i.V. € 27.068,93).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 10.592,56 (i.V. € 34.010,36) und Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit in Höhe von € 0,00 (i.V. € 67,15)

4. Haftungsverhältnisse/sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschluss-Stichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Pfandrechten oder ähnlichen Verpflichtungen (§§ 251, 268 VII HGB).

VI. Sonstige Pflichtangaben

Arbeitnehmer

Angaben der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

Angestellte Vollzeit
7
Angestellte Teilzeit
6
Summe
13



Geschäftsführung
Geschäftsführer des Unternehmens waren im Berichtsjahr
Herr Andreas Naumann, Berlin
Herr Torsten Burow, Berlin

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesell- schaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag zum 01.01.2023 in Höhe von € 161.985,16.

Über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegt noch kein Gesellschafterbeschluss vor.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Torsten Burow


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2024 festgestellt.

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