s-im.com gmbhLiquidiert

24118 Kiel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 6435 KI
Eingetragen
24.11.2004
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Projektplanung und Dienstleistungen inklusive der Ingenieurdienstleistungen auf dem Gebiet der Errichtung technischer und infrastruktureller Bewirtschaftung von Gebäuden einschließlich der mit diesen Gebäuden verbundenen Außenflächen.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Stilke
seit 24.11.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Harmsstraße 23 24114 Kiel
15.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

s-im. com gmbh

Kiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 50.428,00 37.704,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 152,00
II. Sachanlagen 50.427,00 37.552,00
B. Umlaufvermögen 106.521,09 68.797,70
I. Vorräte 9.777,34 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.742,68 56.507,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.001,07 12.290,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 470,77 603,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.419,86 107.105,40

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 37.856,58 34.974,01
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 9.974,01 -483,56
III. Jahresüberschuss 2.882,57 10.457,57
B. Rückstellungen 5.853,37 14.126,61
C. Verbindlichkeiten 111.209,91 58.004,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.500,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.419,86 107.105,40

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Gliederungsgrundsätze

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.


Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.





Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Sachanlagen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskonten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.



Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten betragen EUR 111.209,91 (Vorjahr: EUR 58.004,78) und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 90.122,87 (Vorjahr: EUR 32.076,30)

davon aus Steuern EUR 23.994,58 (Vorjahr: EUR 12.955,42)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.950,22 (Vorjahr: EUR 8.375,59).





Ergänzende Angaben


Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname
Stilke Michael


Ergebnisverwendung


Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter vor, den Jahrsüberschuss von € 2.882,57 zusammen mit dem Gewinnvortrag von € 9.974,01 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2007

Kiel, 30. März 2009




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Michael Stilke


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