Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 211285
Eingetragen
18.10.2019
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Produkten in der Kategorie Schönheit, Körperpflege und Kosmetik, Dienstleistungen und Technologie-Projekten im In- und Ausland sowie damit verbundene Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Estefania Bello Vargas
seit 28.11.2025
Prokura
Steffen Dr. Christ
seit 23.6.2025
Prokura
Prokura
Sander van Bladel
seit 18.10.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

24 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 24 angezeigt

Ledalb Ventures UG (haftungsbeschränkt)
Germany
23.261 €
51.01%
Verlinvest SA
Belgium
4.864 €
10.66%
Rapid Pioneers GmbH
Germany
3.843 €
8.43%
Jamjar Ventures II Partners GP LLP
United Kingdom
3.719 €
8.16%
V3 Ventures L.P.
United Kingdom
3.378 €
7.41%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Yepoda GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 314.289,00 35.181,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 42.707,00 2.183,00
II. Sachanlagen 271.582,00 32.998,00
B. Umlaufvermögen 17.021.296,32 11.012.420,96
I. Vorräte 3.850.482,97 2.347.091,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.743.473,25 6.429.375,76
davon gegen Gesellschafter 5.205,00 5.459.993,60
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 12.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.427.340,10 2.235.953,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.831,20 6.250,48
Aktiva 17.360.416,52 11.053.852,44

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 9.400.680,12 7.325.603,23
I. eingefordertes Kapital 29.899,00  
1. Gezeichnetes Kapital 42.399,00 42.399,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00  
II. Kapitalrücklage 7.164.896,25 7.164.896,25
III. Gewinnvortrag 118.307,98 -862.387,35
IV. Jahresüberschuss 2.087.576,89 980.695,33
B. Rückstellungen 1.689.228,06 459.935,19
C. Verbindlichkeiten 6.270.508,34 3.268.314,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.270.508,34 3.268.314,02
davon gegenüber Gesellschaftern 30.018,00 18,00
Summe Passiva 17.360.416,52 11.053.852,44

Anhang

Yepoda GmbH, Berlin

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Allgemeine Angaben

Die Yepoda GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), unter HRB 211285 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches auf­ge­stellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größen­abhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft übt das Wahlrecht zur Anwendung der Größenmerkmale nach § 267 Abs. 1 HGB n.F. in Verbindung mit Art. 93 Abs. 2 EGHGB für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 aus.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs­posten, Aufwen­dun­gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie der Rechnungsabgren­zungs­posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufge­gliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die Bewertung von selbst geschaffenen Immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt zu Herstel­lungskosten der Entwicklung. Die Abschreibungen werden linear über die geplante Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögens­gegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abge­schrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungs­kosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanz­stichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB. Alle Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem von der Deutsche Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abge­zinst (§ 253 Abs. 2 HGB). Insoweit kam es zu einer Änderung der Bewertungsmethoden, da im Vorjahr die Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre erfolgte. Es lagen nur Rückstellungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr vor.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ab­gezinst. Es lagen nur Rückstellungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr vor.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2023 wird gesondert im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Restlaufzeit
von bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

€      
€      
 aus Lieferungen und Leistungen
114.731,21 
0,00 
 (Vorjahr)
(152.063,30)
(0,00)
 Sonstige Forderungen
3.628.742,04 
0,00 
 (Vorjahr)
(6.264.812,46)
(0,00)
 - davon gegen Gesellschafter
5.205,00 
0,00 
   (Vorjahr)
(5.459.993,60)
(0,00)

3.743.473,25 
0,00 

(6.416.875,76)
(0,00)


Im Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurden ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, eingefordert, in Höhe von € 12.500,00 ausgewiesen. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 erfolgte eine Umgliederung auf ausstehende Einlage, nicht eingefordert, in Höhe von € 12.500,00.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen Zahlungen für Leistungen die erst im Folgejahr erbracht werden.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 42.399,00 und ist in Höhe von € 29.899,00 eingezahlt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für ausstehende Rechnungen (€ 224.094,89; Vorjahr: € 190.112,89), für Abschluss und Prüfung (€ 209.137,50; Vorjahr: € 40.000,00) und für die Künstlersozialabgabe (€ 151.341,02; Vorjahr: € 53.790,69).

Verbindlichkeiten


Restlaufzeiten

bis zu
einem Jahr
über
einem Jahr
über
fünf Jahre

€      
€      
€      
 Erhaltene Anzahlungen
137.909,82 
0,00 
0,00 
 (Vorjahr)
(142.604,44)
(0,00)
(0,00)
 Verbindlichkeiten aus Lie-

(0,00)
(0,00)
 ferungen und Leistungen
4.819.405,02 
0,00 
0,00 
 (Vorjahr)
(2.059.830,31)
(0,00)
(0,00)
 Verbindlichkeiten gegen-

(0,00)
(0,00)
 über Gesellschaftern
30.018,00 
0,00 
0,00 
 (Vorjahr)
(18,00)
(0,00)
(0,00)
 Sonstige Verbindlichkeiten
1.283.175,50 
0,00 
0,00 
 (Vorjahr)
(1.065.861,27)
(0,00)
(0,00)
 - davon aus Steuern
962.618,81 
0,00 
0,00 
    (Vorjahr)
(758.457,47)
(0,00)
(0,00)
 - davon im Rahmen sozialer Sicherheit
2.057,95 
0,00 
0,00 
    (Vorjahr)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

6.270.508,34 
0,00 
0,00 

(3.268.314,02)
(0,00)
(0,00)


 
IV.  Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt.


Restlaufzeit
bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit
ein bis fünf
Jahre
Restlaufzeit
über
fünf Jahre

€     
€     
€     
 Miet- und Pacht-/Leasingverträge



 unbewegliches Anlagevermögen
266.036,40
709.430,40
0,00
 - davon gegen verbundene oder



   assoziierte Unternehmen
0,00
0,00
0,00

266.036,40
709.430,40
0,00



Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 40 (Vorjahr: 23) Mitarbeiter.

Herr Sander van Bladel ist Geschäftsführer.

Berlin, 16. Dezember 2024

Sander van Bladel 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.01.2025 festgestellt.

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